Постановление Администрации г. Каменска-Уральского от 27.11.2013 N 1708

Об утверждении муниципальной программы Реализация социально-экономической политики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 — 2016 годы

Текст документа по состоянию на январь 2014 года

Стр. 5 из 6

План мероприятий по выполнению подпрограммы представлен в приложении N 2.

Приложение N 1
к подпрограмме
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2014 — 2016 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

------+------------------------------+---------+---------------------------¦N ¦ Наименование цели (целей) и ¦ Единица ¦ Значение целевого ¦¦стро-¦ задач, целевых показателей ¦измерения¦ показателя ¦¦ки ¦ ¦ +--------+--------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 1 ¦Цель. Создание благоприятных условий в муниципальном образовании ¦¦ ¦город Каменск-Уральский для развития малого и среднего ¦¦ ¦предпринимательства, в том числе в приоритетных ¦¦ ¦для муниципального образования сферах, способствующих ¦¦ ¦занятости и самозанятости населения ¦+-----+-------------------------------------------------------------------+¦ 2 ¦Задача 1. Развитие системы поддержки субъектов МСП ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 3 ¦Количество микрозаймов, ¦единиц ¦не менее¦не менее¦не мене妦 ¦выданных субъектам МСП ¦ ¦2 ¦2 ¦2 ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 4 ¦Количество ¦единиц ¦не менее¦не менее¦не мене妦 ¦консультационных услуг, ¦ ¦300 ¦300 ¦300 ¦¦ ¦оказанных субъектам МСП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 5 ¦Количество публикаций ¦единиц ¦не менее¦не менее¦не мене妦 ¦в печатных средствах ¦ ¦5 ¦5 ¦5 ¦¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 6 ¦Количество субсидий, ¦единиц ¦не менее¦не менее¦не мене妦 ¦предоставленных субъектам МСП ¦ ¦3 ¦3 ¦3 ¦¦ ¦на развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выставочно-ярмарочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельности и организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инфраструктуры поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субъектов МСП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 7 ¦Задача 2. Содействие в обеспечении конкурентоспособности МСП ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 8 ¦Количество субъектов малого и ¦единиц / ¦ 42 ¦ 44 ¦ 46 ¦¦ ¦среднего предпринимательства ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 1000 жителей ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 9 ¦Доля малого и среднего ¦% ¦ 36,4 ¦ 36,6 ¦ 36,8 ¦¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в экономике города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по численности работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на постоянной основе в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 10 ¦Количество созданных ¦единиц ¦ 120 ¦ 140 ¦ 160 ¦¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 11 ¦Сумма уплаченных субъектами ¦млн. руб.¦ 112 ¦ 117 ¦ 124 ¦¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательства налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в местный бюджет (по единому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налогу на вмененный доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 12 ¦Количество специалистов, ¦человек ¦не менее¦не менее¦не мене妦 ¦занятых в сельском хозяйстве, ¦ ¦6 ¦6 ¦6 ¦¦ ¦прошедших переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 13 ¦Количество работников ¦человек ¦не менее¦не менее¦не мене妦 ¦субъектов МСП, прошедших ¦ ¦20 ¦20 ¦20 ¦¦ ¦подготовку, переподготовку или¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+------------------------------+---------+--------+--------+---------

Приложение N 2
к подпрограмме
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2014 — 2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

------+------------------------+----------------------------------------------¦N ¦ Наименование ¦ Объем расходов на выполнение мероприятия ¦¦стро-¦ мероприятия / ¦ за счет всех источников ¦¦ки ¦ Источники расходов ¦ ресурсного обеспечения, тыс. руб. ¦¦ ¦ на финансирование +-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦Номер строки ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на достижени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ направлены ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦Всего по муниципальной ¦ 3625,4¦ 1150,0¦ 1207,5¦ 1267,9¦ X ¦¦ ¦программе, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 3625,4¦ 1150,0¦ 1207,5¦ 1267,9¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦Прочие нужды ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 2 ¦Всего по прочим нуждам, ¦ 3625,4¦ 1150,0¦ 1207,5¦ 1267,9¦ X ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 3625,4¦ 1150,0¦ 1207,5¦ 1267,9¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 3 ¦Предоставление ¦ 1200,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦1, 2, 3, ¦¦ ¦микрозаймов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9, 10, 11, 12¦¦ ¦для субъектов МСП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 1200,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+
¦ 4 ¦Содействие развитию ¦ 300,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦1, 2, 7, ¦¦ ¦выставочно-ярмарочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9, 10, 11, 12¦¦ ¦деятельности субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МСП и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инфраструктуры поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субъектов малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 300,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 5 ¦Информационная и ¦ 900,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦1, 2, 4, 5, 6¦¦ ¦консультационная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поддержка (выпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦через средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации, методических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пособий, организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конференций, "круглых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦столов", семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦модернизация портала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Каменска-Уральского" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦www.mspkamensk.ru, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 900,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 6 ¦Предоставление субъектам¦ 752,5¦ 200,0¦ 250,0¦ 302,5¦1, 8, 14 ¦¦ ¦МСП образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг, связанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с подготовкой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦переподготовкой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦повышением квалификации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 752,5¦ 200,0¦ 250,0¦ 302,5¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 7 ¦Предоставление ¦ 472,9¦ 150,0¦ 157,5¦ 165,4¦1, 8, 13 ¦¦ ¦консультационной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сельскохозяйственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товаропроизводителям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подготовка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для сельского хозяйства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 472,9¦ 150,0¦ 157,5¦ 165,4¦ X ¦------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------

Приложение N 10
к муниципальной программе
«Реализация социально-экономической
политики в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2014 — 2016 годы»

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

--------------------------+------------------------------------------------¦Ответственные исполнители¦Отдел развития потребительского рынка, ¦¦подпрограммы ¦предпринимательства и туризма Администрации ¦¦ ¦города Каменска-Уральского ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Сроки реализации ¦2014 - 2016 годы ¦¦подпрограммы ¦ ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Цели и задачи ¦Цель - создание условий для улучшения качества ¦¦подпрограммы ¦жизни, поддержания и укрепления здоровья ¦¦ ¦жителей города, развития инфраструктуры отдыха ¦¦ ¦и туризма, обеспечения качества, доступности и ¦¦ ¦конкурентоспособности туристских услуг ¦¦ ¦на территории муниципального образования ¦¦ ¦город Каменск-Уральский, создание ¦¦ ¦дополнительных рабочих мест. ¦¦ ¦Задачи: ¦¦ ¦1) создание на территории города ¦¦ ¦туристско-рекреационного кластера, привлечение ¦¦ ¦малого бизнеса в индустрию туризма; ¦¦ ¦2) развитие доступной и комфортной среды, ¦¦ ¦включающей унифицированную систему навигации и ¦¦ ¦ориентирующей информации для туристов ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Перечень основных целевых¦1) Объем туристского потока ¦¦показателей подпрограммы ¦в город Каменск-Уральский; ¦¦ ¦2) количество объектов размещения; ¦¦ ¦3) совокупный номерной фонд; ¦¦ ¦4) количество организованных городских ¦¦ ¦мероприятий, направленных на продвижение ¦¦ ¦на рынке туристской дестинации ¦¦ ¦Каменск-Уральский; ¦¦ ¦5) количество субъектов малого и ¦¦ ¦среднего предпринимательства в сфере ¦¦ ¦внутреннего туризма; ¦¦ ¦6) количество изданной печатной видеопродукции,¦¦ ¦направленной на продвижение ¦¦ ¦ туристского потенциала города; ¦¦ ¦7) количество действующих ¦¦ ¦ экскурсионных маршрутов ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Объемы финансирования ¦ВСЕГО: 1184,1, ¦¦подпрограммы по годам ¦в т.ч.: ¦¦реализации, тыс. руб. ¦2014 год - 382,1; ¦¦ ¦2015 год - 401,0; ¦¦ ¦2016 год - 401,0. ¦¦ ¦Финансирование программы осуществляется за счет¦¦ ¦средств местного бюджета ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Адрес размещения ¦http://old.kamensk-uralskiy.ru/ ¦¦программы в сети Интернет¦ ¦--------------------------+------------------------------------------------

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.

Каменск-Уральский — третий по численности населения и экономическому потенциалу город Свердловской области. Одним из важных условий его инвестиционной привлекательности является выгодное географическое положение. Город называют южными воротами Среднего Урала. Он расположен в живописной местности в 100 км юго-восточнее областного центра города Екатеринбурга. Каменск-Уральский отличает удобное транспортное расположение: здесь пересекаются железнодорожная меридиональная магистраль Серов — Челябинск с широтной Екатеринбург — Курган — Казахстан и Китай с выходом на транссибирскую магистраль Москва — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток, в 80 км располагается крупнейший в Уральском регионе аэропорт «Кольцово».

Каменск-Уральский называют музеем под открытым небом — в городе 12 памятников природы и 29 памятников истории и культуры, находящихся в основном в заповедной зоне охраны.

Каменск-Уральский активно развивает въездной туризм. Для этого создается необходимая туристская инфраструктура. В городе действуют 12 гостиниц, 4 санатория-профилактория, 52 объекта общественного питания, 28 туристических фирм, в т.ч. 3 ориентированы на внутренний туризм. На протяжении ряда лет отмечена динамика роста числа таких объектов. Для гостей и жителей города разработаны и предлагаются интересные экскурсии. Уникальный Каменский проект — фестиваль колокольного звона — стал традиционным ежегодным событием. Лучшие звонари России приезжают в город, чтобы продемонстрировать свое искусство.

Согласно областной Концепции развития туризма, Каменск-Уральский входит в зону экскурсионного, сельского и религиозного туризма «Серебряное кольцо Урала». Кроме того, город активно позиционирует себя как один из крупнейших на Урале центров спортивно-технического и экстремального туризма.

Наряду с высоким туристско-рекреационным потенциалом Каменска-Уральского в муниципальном образовании существует ряд факторов, сдерживающих развитие туризма, среди которых:

— неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного наследия;

— низкое качество услуг, предоставляемых местными туристическими компаниями;

— неразвитая туристская инфраструктура — неудовлетворительное состояние дорог, средств развлечения на туристических маршрутах;

— несоответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала сферы туризма и гостеприимства, недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг.

Наиболее эффективный подход к решению указанных проблем — использование программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь мероприятий, различных по срокам, ресурсам, исполнителям, а также оптимальную организацию управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые показатели, отражающие ход выполнения подпрограммы, указаны в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы — это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

----------------------------------+----------------------------------------¦ Мероприятия Программы ¦ Результаты ¦+---------------------------------+---------------------------------------+¦1. Проведение форума ¦Создание на территории ¦¦Каменск туристический ¦Каменска-Уральского ¦¦ ¦туристско-рекреационного кластера, ¦¦ ¦привлечение малого бизнеса ¦¦ ¦в индустрию туризма ¦+---------------------------------+---------------------------------------+¦2. Развитие доступной и ¦Создание книг, сувениров, указателей, ¦¦комфортной среды, включающей ¦путеводителей, видеофильмов, ¦¦унифицированную систему ¦полиграфической продукции, направленных¦¦навигации и ориентирующей ¦на продвижение туристского потенциала ¦¦информации для туристов ¦города, а также разработка ¦¦ ¦экскурсионных маршрутов ¦+---------------------------------+---------------------------------------+¦3. Участие в выставках, ¦Продвижение на рынке туристской ¦¦совещаниях, конференциях и т.д. ¦дестинации Каменск-Уральский ¦¦различного уровня, организация ¦для привлечения туристов ¦¦городских мероприятий, ¦ ¦¦направленных на продвижение ¦ ¦¦ на рынке туристской дестинации ¦ ¦¦Каменск-Уральский ¦ ¦+---------------------------------+---------------------------------------+¦4. Аттестация, аккредитация ¦Повышение качества предоставляемых ¦¦экскурсоводов, гидов-переводчиков¦туристских услуг в соответствии ¦¦и экскурсионных маршрутов ¦с международными стандартами ¦----------------------------------+----------------------------------------

Реализация подпрограммы осуществляется отделом развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города.

Привлечение для реализации мероприятий подпрограммы третьих лиц осуществляется на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель подпрограммы представляет в комитет по экономике Администрации города отчет о ходе реализации настоящей подпрограммы в соответствии с п. 6.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного Постановлением Администрации города от 23.09.2013 N 1350.

Подпрограмма считается выполненной после завершения всех программных мероприятий в полном объеме.

План мероприятий по выполнению подпрограммы представлен в приложении N 2.

Приложение N 1
к подпрограмме
«Развитие внутреннего и
въездного туризма
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2014 — 2016 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

------+----------------------------+-----------+---------------------------¦N ¦Наименование цели (целей) и ¦ Единица ¦ Значение целевого ¦¦стро-¦ задач, целевых показателей ¦измерения ¦ показателя ¦¦ки ¦ ¦ +--------+--------+--------+¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 1 ¦Цель. Создание условий для улучшения качества жизни, поддержания и ¦¦ ¦укрепления здоровья жителей города, развития инфраструктуры отдыха ¦¦ ¦и туризма, обеспечения качества, доступности и ¦¦ ¦конкурентоспособности туристских услуг на территории ¦¦ ¦муниципального образования город Каменск-Уральский, ¦¦ ¦создание дополнительных рабочих мест ¦+-----+-------------------------------------------------------------------+¦ 2 ¦Задача 1. Создание на территории Каменска-Уральского ¦¦ ¦туристско-рекреационного кластера, привлечение малого бизнеса ¦¦ ¦в индустрию туризма ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 3 ¦Объем туристского потока ¦туристов ¦ 22000 ¦ 26400 ¦ 34680 ¦¦ ¦в город Каменск-Уральский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 4 ¦Количество ¦единиц ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦¦ ¦объектов размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 5 ¦Совокупный номерной фонд ¦койко-мест ¦ 1041 ¦ 1249 ¦ 1499 ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 6 ¦Количество организованных ¦единиц ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦¦ ¦городских мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦направленных на продвижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на рынке туристской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дестинации Каменск-Уральский¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 7 ¦Задача 2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей ¦¦ ¦унифицированную систему навигации и ориентирующей информации ¦¦ ¦для туристов ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 8 ¦Количество субъектов ¦субъектов ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предпринимательства в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦внутреннего туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 9 ¦Количество изданной ¦экземпляров¦ 1000 ¦ 1200 ¦ 1400 ¦¦ ¦печатной и видеопродукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦направленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на продвижение туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потенциала города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 10 ¦Количество действующих ¦единиц ¦ 9 ¦ 11 ¦ 13 ¦¦ ¦экскурсионных маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+----------------------------+-----------+--------+--------+---------

Приложение N 2
к подпрограмме
«Развитие внутреннего и
въездного туризма
в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2014 — 2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

------+------------------------+----------------------------------------------¦N ¦ Наименование ¦ Объем расходов на выполнение мероприятия ¦¦стро-¦ мероприятия / ¦ за счет всех источников ¦¦ки ¦ Источники расходов ¦ ресурсного обеспечения, тыс. руб. ¦¦ ¦ на финансирование +-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦ ¦ всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦Номер строки ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на достижени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ направлены ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦Всего по муниципальной ¦1184,1 ¦ 382,1 ¦ 401,0 ¦ 401,0 ¦ X ¦¦ ¦программе, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦1184,1 ¦ 382,1 ¦ 401,0 ¦ 401,0 ¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦Прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 2 ¦Всего по прочим нуждам, ¦1184,1 ¦ 382,1 ¦ 401,0 ¦ 401,0 ¦ X ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦1184,1 ¦ 382,1 ¦ 401,0 ¦ 401,0 ¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 3 ¦Проведение форума ¦ 930,0 ¦ 300,0 ¦ 310,0 ¦ 310,0 ¦1, 2, 3, 6 ¦¦ ¦Каменск-туристический, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 930,0 ¦ 300,0 ¦ 310,0 ¦ 310,0 ¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 4 ¦Развитие доступной и ¦ 87,0 ¦ 27,1 ¦ 29,0 ¦ 29,0 ¦1, 3, 4, 5, ¦¦ ¦комфортной среды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8, 9, 10 ¦¦ ¦включающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦унифицированную систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦навигации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ориентирующей информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для туристов (создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦книг, сувениров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦указателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦путеводителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦видеофильмов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полиграфической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции, направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на продвижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туристского потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города), в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 87,0 ¦ 27,1 ¦ 29,0 ¦ 29,0 ¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 5 ¦Участие в выставках, ¦ 82,0 ¦ 25,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦1, 2, 3, 6 ¦¦ ¦совещаниях, конференциях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и т.д. различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦уровня, организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городских мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на продвижение на рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туристской дестинации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Каменск-Уральский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 82,0 ¦ 25,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 6 ¦Аттестация, аккредитация¦ 105,0 ¦ 30,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦1, 2, 3 ¦¦ ¦экскурсоводов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гидов-переводчиков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экскурсионных маршрутов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 105,0 ¦ 30,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ X ¦------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------

Приложение N 11
к муниципальной программе
«Реализация социально-экономической
политики в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2014 — 2016 годы»

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МКУ «АРХИВ МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

--------------------------+------------------------------------------------¦Ответственный исполнитель¦МКУ "Архив МО город Каменск-Уральский" ¦¦подпрограммы ¦ ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Сроки реализации ¦2014 - 2016 годы ¦¦подпрограммы ¦ ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Цели и задачи ¦Цель - создание условий для удовлетворения ¦¦подпрограммы ¦потребностей населения, органов власти, ¦¦ ¦организаций Свердловской области ¦¦ ¦в ретроспективной информации и сохранение ¦¦ ¦для общества и государства их исторического ¦¦ ¦наследия. ¦¦ ¦Задача 1. Обеспечение единого информационного ¦¦ ¦пространства и удовлетворение потребностей ¦¦ ¦в архивной информации в Свердловской области. ¦¦ ¦Задача 2. Сохранение и повышение безопасности ¦¦ ¦архивных документов как части ¦¦ ¦историко-культурного достояния и ¦¦ ¦информационных ресурсов ¦¦ ¦муниципального образования ¦¦ ¦город Каменск-Уральский и Свердловской области.¦¦ ¦Задача 3. Обеспечение исполнения муниципальным ¦¦ ¦архивом государственных полномочий ¦¦ ¦Свердловской области по хранению, учету и ¦¦ ¦использованию архивных документов, ¦¦ ¦относящихся к собственности ¦¦ ¦Свердловской области ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Перечень основных целевых¦Основные целевые показатели и их значения ¦¦показателей подпрограммы ¦к 2016 году: ¦¦ ¦1) доля архивных документов, включенных ¦¦ ¦в электронные описи, от общего количества ¦
¦ ¦архивных документов, находящихся на хранении ¦¦ ¦в муниципальном архиве - 100%; ¦¦ ¦2) доля социально-правовых запросов граждан, ¦¦ ¦исполненных в установленные сроки - 100%; ¦¦ ¦3) доля числа пользователей архивными ¦¦ ¦документами удовлетворенных качеством ¦¦ ¦муниципальных услуг - 97%; ¦¦ ¦4) доля описей дел постоянного срока хранения ¦¦ ¦муниципального архива, доступных для поиска и ¦¦ ¦просмотра на портале "Электронный архив ¦¦ ¦Свердловской области" - 97%; ¦¦ ¦5) доля принятых на постоянное хранение ¦¦ ¦архивных документов от общего количества ¦¦ ¦документов Архивного фонда ¦¦ ¦Российской Федерации, подлежащих приему ¦¦ ¦в установленные законодательством сроки - 100%;¦¦ ¦6) доля архивных документов, поставленных ¦¦ ¦на государственный учет от общего количества ¦¦ ¦архивных документов, находящихся на хранении ¦¦ ¦в государственных архивах ¦¦ ¦Свердловской области - 100%; ¦¦ ¦7) количество сотрудников, повысивших свой ¦¦ ¦профессиональный уровень - 6 человек ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Объемы финансирования ¦ВСЕГО: 11715,8, ¦¦программы по годам ¦в т.ч.: ¦¦реализации, тыс. руб. ¦2014 год - 4707,0; ¦¦ ¦2015 год - 3504,4; ¦¦ ¦2016 год - 3504,4; ¦¦ ¦из них: ¦¦ ¦- областной бюджет - 1265,0, в т.ч.: ¦¦ ¦2014 год - 1265,0; ¦¦ ¦2015 год - 0,0; ¦¦ ¦2016 год - 0,0; ¦¦ ¦- местный бюджет - 10450,8, в т.ч.: ¦¦ ¦2014 год - 3442,0; ¦¦ ¦2015 год - 3504,4; ¦¦ ¦2016 год - 3504,4 ¦+-------------------------+-----------------------------------------------+¦Адрес размещения ¦www.old.kamensk-uralskiy.ru ¦¦подпрограммы в сети ¦ ¦¦Интернет ¦ ¦--------------------------+------------------------------------------------

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ АРХИВНОГО ДЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Архивные документы являются составной частью государственных информационных ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в ст. 29 Конституции Российской Федерации, Федеральных законах от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

В МКУ «Архив МО город Каменск-Уральский» хранятся управленческие документы (документы постоянного срока хранения) и документы по личному составу (документы со сроком хранения 75 лет).

Общее количество документов постоянного срока хранения на 01.01.2013 — 16107 единиц хранения, фондов — 52, документов по личному составу — 50984 единиц хранения, фондов — 63.

Муниципальному архиву переданы функции по, относящихся к государственной собственности Свердловской области. К государственной собственности Свердловской области относятся 18 фондов и 5636 единиц хранения документов постоянного срока хранения, 9 фондов и 21 189 единиц хранения документов по личному составу.

За 5 лет достигнута положительная динамика роста основных показателей, которые представлены в таблице.

---------------------------------------+----------------+-------+--------¦ Наименование ¦ Единица ¦2008 г.¦2012 г.¦¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+----------------+-------+-------+¦Проведение информационных мероприятий ¦мероприятие ¦ 6 ¦ 25 ¦+--------------------------------------+----------------+-------+-------+¦Исполнение социально-правовых запросов¦запрос ¦ 993 ¦ 1799 ¦+--------------------------------------+----------------+-------+-------+¦Посещение читального зала ¦пользователь ¦ 5 ¦ 24 ¦+--------------------------------------+----------------+-------+-------+¦Пользователи архивной информацией ¦пользователь ¦ 1435 ¦ 2681 ¦+--------------------------------------+----------------+-------+-------+¦Выдача документов пользователям ¦единица хранения¦ 1435 ¦ 3600 ¦---------------------------------------+----------------+-------+--------

За 5 лет значительно улучшена материально-техническая база: проведен ремонт архивохранилища, рабочих кабинетов сотрудников, оборудован читальный зал, приемная по социально-правовым запросам граждан; отремонтированы и оборудованы подсобные помещения: переплетная, архивохранилище для депозитарных документов. Установлена система охранной сигнализации.

Вместе с тем до конца остаются не решенными вопросы обеспечения сохранности документов, т.к. мероприятия для их осуществления требуют больших объемов финансирования, что возможно только при реализации муниципальной целевой программы. Для обеспечения противопожарной безопасности требуется разработка проекта и установка системы принудительного пожаротушения в архивохранилище. Для соблюдения температурно-влажностного режима необходима установка системы кондиционирования в архивохранилище, т.к. помещение строилось не по специальному проекту, а приспособлено под хранение документов. Необходимо продолжить работу по картонированию документов, к 2016 году возникнет вопрос по увеличению погонных метров стеллажей.

Устойчивый рост востребованности в архивной информации делает необходимым участие в областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области», основной задачей которого является создание единого информационного пространства. Возникает необходимость создания системы электронного документооборота, активизации работы по оцифровке документов, создания сайта, электронной приемной муниципального архива. Для выполнения этих задач помимо приобретения современных автоматизированных рабочих мест и специального оборудования, необходимо решить проблему кадров, обучения и переподготовки специалистов.

Реализация мероприятий программы обеспечит повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг по запросам граждан, организаций и органов власти, поступающих в муниципальный архив.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые показатели, отражающие ход выполнения подпрограммы, указаны в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем за реализацию подпрограммы является МКУ «Архив МО город Каменск-Уральский». Привлечение для реализации мероприятий подпрограммы третьих лиц осуществляется на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

Отчетность о ходе реализации настоящей подпрограммы представляется в комитет по экономике Администрации города в соответствии с п. 6.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного Постановлением Администрации города от 23.09.2013 N 1350.

План мероприятий по выполнению подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме
«Обеспечение комплектования,
учета, хранения и использования
архивных документов, находящихся
в МКУ «Архив МО город Каменск-Уральский»
на 2014 — 2016 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МКУ «АРХИВ МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

------+------------------------------+---------+---------------------------¦N ¦ Наименование цели (целей) и ¦ Единицы ¦ Значение ¦¦стро-¦ задач, целевых показателей ¦измерения¦ целевого показателя ¦¦ки ¦ ¦ +--------+--------+--------+¦ ¦ ¦ ¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦ ¦ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ¦¦ ¦ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЙ ¦¦ ¦ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОХРАНЕНИЕ ¦¦ ¦ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ИХ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ" ¦+-----+-------------------------------------------------------------------+¦1 ¦Цель "Развитие информационного потенциала Архивного фонда ¦¦ ¦Российской Федерации на территории Свердловской области и ¦¦ ¦повышение безопасности хранения архивных документов" ¦+-----+-------------------------------------------------------------------+¦1.1 ¦Задача 1. Обеспечение единого информационного пространства и ¦¦ ¦удовлетворение потребностей в архивной информации ¦¦ ¦в Свердловской области ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.1.1¦Доля архивных документов, ¦процент ¦ 63 ¦ 75 ¦ 100 ¦¦ ¦включенных в электронные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦описи, от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦архивных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦постоянного срока хранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся на хранении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в МКУ "Архив МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦город Каменск-Уральский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.1.2¦Доля социально-правовых ¦процент ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦запросов граждан, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в установленные сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.1.3¦Доля числа пользователей ¦процент ¦ 97 ¦ 97 ¦ 97 ¦¦ ¦архивными документами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦удовлетворенных качеством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.1.4¦Доля описей дел ¦процент ¦ 63 ¦ 75 ¦ 95 ¦¦ ¦постоянного срока хранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального архива, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступных для поиска и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦просмотра на портале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Электронный архив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свердловской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.2 ¦Задача 2. Сохранение и повышение безопасности архивных документов ¦¦ ¦как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов ¦¦ ¦муниципального образования город Каменск-Уральский и ¦¦ ¦муниципального архива ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.2.1¦Доля принятых на постоянное ¦процент ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦хранение архивных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документов Архивного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подлежащих приему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в установленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦законодательством сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.2.2¦Доля помещений муниципального ¦процент ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100 ¦¦ ¦архива, соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требованиям противопожарного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охранного режимов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.2.3¦Доля архивных документов, ¦процент ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦поставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на государственный учет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦архивных документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся на хранении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в муниципальном архиве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.2.4¦Количество сотрудников, ¦человек ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦¦ ¦повысивших в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦свой профессиональный уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.3 ¦Задача 3. Обеспечение исполнения муниципальным архивом ¦¦ ¦государственных полномочий Свердловской области по хранению, ¦¦ ¦учету и использованию архивных документов, относящихся ¦¦ ¦к собственности Свердловской области ¦+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+¦1.3.1¦Количество единиц хранения ¦единиц ¦ 29786 ¦ 29831 ¦ 29869 ¦¦ ¦архивных документов, ¦хранения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦относящихся к государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свердловской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хранящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в муниципальном архиве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+------------------------------+---------+--------+--------+---------

Приложение N 2
к подпрограмме
«Обеспечение комплектования,
учета, хранения и использования
архивных документов, находящихся
в МКУ «Архив МО город Каменск-Уральский»
на 2014 — 2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МКУ «АРХИВ МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

------+------------------------+----------------------------------------------¦N ¦ Наименование ¦ Объем расходов на выполнение мероприятия ¦¦стро-¦ мероприятия / ¦ за счет всех источников ¦¦ки ¦ Источники расходов ¦ ресурсного обеспечения, тыс. руб. ¦¦ ¦ на финансирование +-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦Номер строки ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦целей, задач,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на достижени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ направлены ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦Всего по муниципальной ¦11715,8¦ 4707,0¦ 3504,4¦ 3504,4¦ X ¦¦ ¦подпрограмме, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 1265,0¦ 1265,0¦ 0,0¦ 0,0¦ X ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦10450,8¦ 3442,0¦ 3504,4¦ 3504,4¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦Прочие нужды ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 2 ¦Всего по прочим нуждам, ¦11715,8¦ 4707,0¦ 3504,4¦ 3504,4¦ X ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 1265,0¦ 1265,0¦ 0,0¦ 0,0¦ X ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦10450,8¦ 3442,0¦ 3504,4¦ 3504,4¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 3 ¦Осуществление ¦10272,8¦ 3334,0¦ 3469,4¦ 3469,4¦1, 1.1, ¦¦ ¦муниципальных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.2, 1.1.3,¦¦ ¦по хранению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.4, 1.2, ¦¦ ¦комплектованию, учету и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.3, 1.2.4 ¦¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦архивных документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ X ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦10272,8¦ 3334,0¦ 3469,4¦ 3469,4¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 4 ¦Мероприятия, ¦ 58,0¦ 48,0¦ 5,0¦ 5,0¦1, 1.1, 1.1.1¦¦ ¦направленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на развитие, создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для перехода на оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг в электронном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦виде, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ X ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 58,0¦ 48,0¦ 5,0¦ 5,0¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 5 ¦Создание условий ¦ 120,0¦ 60,0¦ 30,0¦ 30,0¦1, 1.2, ¦¦ ¦для сохранности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.1, 1.2.2,¦¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.3 ¦¦ ¦Архивного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся на хранении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в муниципальном архиве, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предотвращение их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦утраты, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ X ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 120,0¦ 60,0¦ 30,0¦ 30,0¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 6 ¦Осуществление ¦ 1265,0¦ 1265,0¦ 0,0¦ 0,0¦1, 1.3, 1.3.1¦¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свердловской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по хранению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплектованию, учету и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦использованию архивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документов, относящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦к государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свердловской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 1265,0¦ 1265,0¦ 0,0¦ 0,0¦ X ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ X ¦------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------

Приложение N 12
к муниципальной программе
«Реализация социально-экономической
политики в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский
на 2014 — 2016 годы»

ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 — 2016 ГОДЫ»

------+------------------------+----------------------------------------------¦N ¦ Наименование ¦ Объем расходов на выполнение мероприятия ¦¦стро-¦ мероприятия / ¦ за счет всех источников ¦¦ки ¦ Источники расходов ¦ ресурсного обеспечения, тыс. руб. ¦¦ ¦ на финансирование +-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦Номер строки ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦целей, задач,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на достижени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ направлены ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 1 ¦Всего по муниципальной ¦74800,6¦24025,2¦25200,1¦25575,3¦ X ¦¦ ¦программе, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 686,3¦ 217,7¦ 228,6¦ 240,0¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦74114,3¦23807,5¦24971,5¦25335,3¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦Прочие нужды ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 2 ¦Всего по прочим нуждам, ¦74800,6¦24025,2¦25200,1¦25575,3¦ X ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 686,3¦ 217,7¦ 228,6¦ 240,0¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦74114,3¦23807,5¦24971,5¦25335,3¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 3 ¦Развитие информационно- ¦ 9236,8¦ 2930,0¦ 3076,5¦ 3230,3¦ X ¦¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 9236,8¦ 2930,0¦ 3076,5¦ 3230,3¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 4 ¦Мероприятия в сфере ¦12593,0¦ 3995,0¦ 4194,0¦ 4404,0¦ X ¦¦ ¦средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦12593,0¦ 3995,0¦ 4194,0¦ 4404,0¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 5 ¦Гарантии муниципальным ¦48050,0¦15500,0¦16275,0¦16275,0¦ X ¦¦ ¦служащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦48050,0¦15500,0¦16275,0¦16275,0¦ X ¦+-----+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ 6 ¦Мероприятия по работе ¦ 1530,0¦ 510,0¦ 510,0¦ 510,0¦ X ¦¦ ¦с территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦областной бюджет ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦¦ +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+¦ ¦местный бюджет ¦ 1530,0¦ 510,0¦ 510,0¦ 510,0¦ X ¦

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector