Решение Карпинской городской Думы от 01.12.2005 N 31/1

О Программе социально-экономического развития городского округа Карпинск на 2006 — 2008 гг.

Текст документа по состоянию на январь 2014 года

Рассмотрев представленный проект Программы социально-экономического развития городского округа Карпинск на 2006 — 2008 гг., в целях улучшения социально-экономической ситуации, увеличения налогооблагаемой базы, повышения благосостояния населения в городском округе Карпинск Дума городского округа Карпинск решила:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития городского округа Карпинск на 2006 — 2008 гг. (Программа прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа совместно с руководителями хозяйствующих субъектов реализовать комплекс мероприятий, направленных на улучшение экономических и социальных показателей городского округа Карпинск, и обеспечить рост к уровню 2005 года:

— объемов продукции промышленных видов деятельности — на 10%;

— собственных доходов бюджета городского округа Карпинск — на 20%;

— объемов сельскохозяйственной продукции — на 20%;

— оборота розничной торговли — на 55%;

— фонда заработной платы — на 75%;

— ввести жилья — 600 кв. м.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории городского округа Карпинск, обеспечить реализацию соответствующих мероприятий по социально-экономическому развитию городского округа Карпинск за счет собственных и привлеченных средств.

4. Контроль за выполнением Решения Думы городского округа Карпинск возложить на председателя Думы Аскарова Н.М. и Главу городского округа Шаньгина В.М.

Глава
городского округа Карпинск
В.М.ШАНЬГИН

Утверждена
Решением Думы
городского округа Карпинск
от 1 декабря 2005 г. N 31/1

Программа социально-экономического развития муниципального образования — директивный документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям комплекс заданий и мероприятий, направленных на решение приоритетных для муниципального образования проблем.

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Анализ социально-экономического положения МО город Карпинск за 2003 — 2005 годы.

Темп роста объема промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий в текущих ценах к предыдущему году составил:

в 2003 году — 115,4%;

в 2004 году — 158%.

За 9 месяцев 2005 года темп роста объемов отгруженной продукции собственного производства на предприятии по добыче полезных ископаемых составил 110,3% к соответствующему периоду 2004 года (по области — 157,4%), на предприятиях обрабатывающих производств — 134,9% (по области — 129,5%), на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, теплоэнергии — 109,5% (по области — 116,3%).

Индекс физического объема промышленного производства составил:

в 2003 году — 109,6% (по области — 108,7%);

в 2004 году — 120,3% (по области — 110%).

Столь значительные темпы роста позволили уже в 2004 году в два раза превысить объем промышленного производства в текущих ценах 2000 года. Решающее значение в этом имеют предприятия машиностроительного комплекса, которые производят более половины общегородских объемов, значительно наращивают объемы предприятия по добыче полезных ископаемых и легкой промышленности.

С ростом объемов производства растет и начисленная заработная плата работников промышленности.

Темп роста среднемесячной заработной платы одного работника в промышленности по кругу крупных и средних предприятий составил:

в 2003 году — 131,4% (при уровне 3840 рублей);

в 2004 году — 123,3% (при уровне 5072 рублей).

За 9 месяцев 2005 года темп роста заработной платы на предприятии по добыче полезных ископаемых составил 121,2% (при уровне 14616 рублей) к соответствующему периоду 2004 года, на предприятиях обрабатывающих производств — 124,5% (при уровне 5978 рублей), в организациях производства и распределения электроэнергии, теплоэнергии — 123,4% (при уровне 5486 рублей). По учитываемому кругу учреждений и организаций муниципального образования среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 9 месяцев 2005 года составила 5274 рубля и выросла на 21%, а по Свердловской области за август месяц заработная плата одного работника составила 8719,7 рубля и выросла на 22,6%.

Растут собственные доходы местного бюджета к предыдущему году, так в 2003 году — увеличение на 2,1%, в 2004 году роста не было в связи с уменьшением норматива отчислений от полной ставки налога на доходы физических лиц, при прежних нормативах рост составил бы 14,2%, за 9 месяцев 2005 года — на 50,1%.

Однако рост собственных доходов не обеспечивает расходы местного бюджета, доля помощи областного бюджета еще значительна. Доля областного бюджета в расходах местного бюджета составила в 2003 году 55,4%, в 2004 году — 57,9%, за 9 месяцев 2005 года — 42%.

Растут инвестиции в основной капитал. Увеличивается оборот розничной торговли, но темпы роста значительно ниже среднеобластных, так за 9 месяцев 2005 года по МО город Карпинск — 119%, по Свердловской области — 134%. Более 60% организаций на территории по итогам 9 месяцев 2005 года работают с убытком. Практически не ведется строительство жилья, в 2003 году было введено 138 кв. метров (без дома воинской части), в 2004 году — 213 кв. метров, задание на 2005 год — 200 кв. метров индивидуального частного жилья. Многие объекты социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, построенные в 60 — 80 годах прошлого столетия, требуют капитального ремонта.

В результате реорганизаций, смены собственников объем производства сельскохозяйственной продукции резко упал к уровню 2002 года, если в 2002 году сельхозпредприятиями было произведено 2029 тонн молока, то за 9 месяцев 2005 года лишь 364 тонны. Достаточно высок уровень безработицы, за 9 месяцев 2005 года уровень регистрируемой безработицы составил 2,48%, тогда как по области — 1,61%. В экономике муниципального образования занято лишь 66% экономически активного населения. Неблагополучна демографическая ситуация на территории, ежегодно число умерших почти в два раза превышает численность родившихся.

Задачи, для комплексного решения которых принимается программа:

— обеспечение устойчивого экономического роста;

— повышение жизненного уровня населения;

— повышение качества жизни;

— укрепление здоровья населения;

— создание безопасных условий жизни.

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию городского округа Карпинск позволит достичь следующих результатов в 2008 году к уровню 2005 года:

в сфере материального производства:

— рост объемов продукции промышленных видов деятельности — на 10%;

— рост объемов сельскохозяйственной продукции — на 20%;

— рост оборота розничной торговли — на 55%;

— рост фонда заработной платы — на 75%;

— ввод жилья — 600 кв. метров;

— рост собственных доходов местного бюджета — на 20%;

в социальной сфере:

— увеличение занятости трудоспособного населения (снижение уровня регистрируемой безработицы — на 0,6 процентных пункта);

— улучшение условий проживания и обеспечения коммунальными услугами населения;

— улучшение состояния природной среды;

— улучшение качества медицинского обслуживания и образования;

— улучшение организации культурного досуга населения;

— создание безопасных условий проживания.

Объем расходов, необходимых для достижения предусмотренных результатов, составляет 907,5 млн. рублей.

Источниками финансирования выступают средства:

федерального бюджета — 238,9 млн. рублей;

областного бюджета — 215,0 млн. рублей;

местного бюджета — 246,8 млн. рублей;

средства предприятия — 203,9 млн. рублей;

средства населения — 2,3 млн. рублей;

внебюджетные средства (средства реинвестирования) — 0,6 млн. рублей.

Привлечение организаций и предпринимателей по выполнению программы осуществляется через соглашения о социальном партнерстве, Совет директоров, Совет предпринимателей и путем индивидуальной работы администрации города с ответственными исполнителями.

Раздел 2. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК НА 2006 — 2008 ГОДЫ

----+------------------------------+-------------------------+---------------+-----------------------------------+--------------------¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Ответственный ¦ Источники ¦ Объем расходов в тыс. рублей ¦ Результат ¦¦п/п¦ ¦ за реализацию ¦финансирования +---------+-------------------------+ выполнения ¦¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ всего ¦ в том числе: ¦ мероприятия ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+---------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦ 2008 г. ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 1.¦Освоение и выпуск чугунного ¦ОАО "Карпинский ¦Средства ¦ 15700¦ 5000¦ 5200¦ 5500¦Увеличение объемов ¦¦ ¦литья, новых видов ¦электромашиностроительный¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦электродвигателей ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2,1%, увеличени妦 ¦и высоковольтной аппаратуры. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средней заработной ¦¦ ¦Внедрение нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы на 19% ¦¦ ¦высокопроизводительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 2.¦Расширение рынка сбыта ¦ООО "Машзавод "Звезда" ¦Средства ¦ 2700¦ 800¦ 900¦ 1000¦Увеличение объемов ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 15%, увеличение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средней заработной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы на 50% ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 3.¦Расширение рынка сбыта ¦ООО "Завод горного ¦Средства ¦ 12000¦ 5000¦ 4000¦ 3000¦Увеличение объемов ¦¦ ¦ ¦машиностроения" ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 20%, увеличение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средней заработной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы на 10% ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 4.¦Организация новых видов ¦ООО "Хлопковая пряжа ¦Средства ¦ 3000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦Увеличение объемов ¦¦ ¦производства (производство ¦"Карпинская" ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦крашеной и крученой пряжи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и средней ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 40% ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 5.¦Замена устаревшего ¦ООО "Спецпошив" ¦Средства ¦ 1850¦ 550¦ 600¦ 700¦Увеличение объемов ¦¦ ¦оборудования, повышение ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦производительности труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и средней ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 30% ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 6.¦Замена устаревшего ¦ООО "Валенторский медный ¦Средства ¦ 27200¦ 9000¦ 9100¦ 9100¦Увеличение средней ¦¦ ¦оборудования, повышение ¦карьер" ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы ¦¦ ¦производительности труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 18% ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 7.¦Освоение проектной мощности ¦ООО "Эко Недра" ¦Федеральный ¦ 13000¦ 6000¦ 7000¦ -¦Объем добычи ¦¦ ¦по добыче и переработке донных¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сапропеля ¦¦ ¦отложений озер (сапропеля) ¦ ¦Средства ¦ 13000¦ 6000¦ 7000¦ -¦до 100 тыс. тонн ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год, создание ¦¦ ¦Организация производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 новых рабочих ¦¦ ¦по добыче и розливу питьевой ¦ ¦Федеральный ¦ 2000¦ -¦ 2000¦ -¦мест. ¦¦ ¦воды ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание 18 новых ¦¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ 4000¦ -¦ 2000¦ 2000¦рабочих мест ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 8.¦Ввод в эксплуатацию ¦ЗАО "Вторичные ¦Средства ¦ 19080¦ 6580¦ 4500¦ 8000¦Объем добычи ¦¦ ¦месторождения россыпного ¦драгоценные металлы" ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 47 млн. рублей ¦¦ ¦золота на реке Тулайка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год, создание ¦¦ ¦и Оленья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 новых рабочих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ 9.¦Производство меловой добавки ¦ООО "Содружество" ¦Средства ¦ 5000¦ 3000¦ 1000¦ 1000¦Объем производства ¦¦ ¦для изделий из полиэтилена ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 70 тонн ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в месяц, увеличени妦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 35 человек ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦10.¦Ввод новых мощностей по добыче¦Производственная артель ¦Средства ¦ 7840¦ 7840¦ ¦ ¦Увеличение объемов ¦¦ ¦полезных ископаемых ¦старателей ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦в пос. Кытлым ¦"Южно-Заозерский прииск" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 15%, ежегодное ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение средней ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее чем ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 15% ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦11.¦Организация производства ¦ООО "Жировое ¦Средства ¦ 1500¦ 1500¦ -¦ -¦Создание ¦¦ ¦майонеза ¦производство" ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 единицы новых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 1, ¦ ¦ ¦ 127870¦ 52270¦ 44300¦ 31300¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 15000¦ 6000¦ 9000¦ -¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 112870¦ 46270¦ 35300¦ 31300¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦12.¦Приобретение и монтаж ¦ООО "Сельхозпром" ¦Средства ¦ -¦ -¦ -¦ -¦Увеличение объемов ¦¦ ¦установки по пастеризации ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации молочно馦 ¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦13.¦Организация производства ¦ООО "Уральское" ¦Средства ¦ 1000¦ 1000¦ 500¦ 500¦Увеличение объемов ¦¦ ¦мясных полуфабрикатов. ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации мяса ¦¦ ¦Увеличение поголовья свиней ¦ ¦ ¦ 1500¦ 500¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦до 500 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦14.¦Создание молочного стада коров¦ООО "Молагропром" ¦Средства ¦ 500¦ 500¦ -¦ -¦Увеличение ¦¦ ¦(50 голов) ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства молока¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 2, ¦ ¦ ¦ 3000¦ 2000¦ 500¦ 500¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 3000¦ 2000¦ 500¦ 500¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦15.¦Организация автоцентра ¦ИП Зараменских И.Н. ¦Средства ¦ 10000¦ -¦ 5000¦ 5000¦Расширение объема ¦¦ ¦(станция техосмотра, ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых платных¦¦ ¦выставочный зал по оптовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, создание ¦¦ ¦торговле строительными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих мест ¦¦ ¦материалами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и санитарно-техническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудованием) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по улице Советской, 131 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦16.¦Создание базы по оптовой ¦ООО "Контракт" ¦Средства ¦ 8000¦ 1000¦ 3000¦ 4000¦Увеличение оборота ¦¦ ¦торговле продовольственных ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной торговли,¦¦ ¦товаров и строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание новых ¦¦ ¦материалов (ул. Ленина, 55а) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦17.¦Строительство ¦ООО "Контракт" ¦Средства ¦ 15000¦ -¦ -¦ 15000¦Увеличение оборота ¦¦ ¦продовольственного магазина ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной торговли,¦¦ ¦на 300 кв. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание новых ¦¦ ¦по ул. Мира, 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦18.¦Завершение строительства ¦ИП Попчук А.Н. ¦Средства ¦ 7000¦ 3000¦ 4000¦ -¦Увеличение оборота ¦¦ ¦магазина по продаже ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной торговли,¦¦ ¦продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание новых ¦¦ ¦и непродовольственных товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦¦ ¦на 600 кв. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦19.¦Капитальный ремонт здания ¦ИП Кутовец В.М. ¦Средства ¦ 6000¦ 3000¦ 3000¦ -¦Создание безопасных¦¦ ¦торгового центра "Век" ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и комфортных ¦¦ ¦(бывший "Универмаг") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для покупателей ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦20.¦Строительство парковки ¦ИП Кутовец В.М. ¦Средства ¦ 3200¦ 3200¦ -¦ -¦Создание комфортных¦¦ ¦на 8 - 10 машин у магазина N 7¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦¦ ¦ТД "Век" (бывший "Рассвет") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для покупателей ¦¦ ¦и расширение пешеходной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦21.¦Завершение строительства и ¦ИП Зараменских И.Н. ¦Средства ¦ 5000¦ 1000¦ 2000¦ 2000¦Улучшение качества ¦¦ ¦ввод в эксплуатацию крытого ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦¦ ¦торгового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на городском рынке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 3, ¦ ¦ ¦ 54200¦ 11200¦ 17000¦ 26000¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 54200¦ 11200¦ 17000¦ 26000¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 4. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦22.¦Техническое перевооружение ¦Ликвидационная комиссия ¦Федеральный ¦ 36738¦ 25800¦ 10938¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦узла связи (замена ¦ОАО "Вахрушевуголь" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦¦ ¦автоматической телефонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦¦ ¦станции и расширение каналов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦связи УПТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ОАО "Вахрушевуголь") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦23.¦Организация пассажирских ¦Администрация городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворение ¦¦ ¦перевозок по маршруту ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦¦ ¦Карпинск - Серов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пассажирских ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозках ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦24.¦Обеспечение пассажирских ¦Администрация городского ¦Областной ¦ 3600¦ 1200¦ 1200¦ 1200¦Реализация права ¦¦ ¦перевозок общественным ¦округа ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на льготный перево禦 ¦транспортом в пределах ¦ ¦Местный ¦ 3000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ ¦¦ ¦городского округа ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 4, ¦ ¦ ¦ 43338¦ 28000¦ 13138¦ 2200¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 36738¦ 25800¦ 10938¦ -¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 3600¦ 1200¦ 1200¦ 1200¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 3000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 5. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦25.¦Ремонт дорог: ¦Администрация городского ¦Областной ¦ 31900¦ 31900¦ -¦ -¦Повышение ¦¦ ¦- ул. Советская (2,96 км) ¦округа ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦¦ ¦- Мира от Серова до Тельмана ¦ ¦Местный бюджет ¦ 17624¦ 6644¦ 5650¦ 5330¦дорожного движения ¦¦ ¦(1,15 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- Мира от Пролет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до ул. Первом. (0,55 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- Ленина от Лесопил. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до Советск. (1,0 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- Луначарского от Карп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до Совет. (1,6 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- Свердлова от Мира до Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(0,45 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- Куйбышева от Сув. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до кладбища (0,66 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- ямочный ремонт дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство моста через ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 3400¦ 3400¦ -¦ -¦Улучшение дорожног ¦реку Турья ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщения ¦¦ ¦(направление Кытлым) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство моста через ¦Администрация городского ¦Областной ¦ 7500¦ -¦ 3750¦ 3750¦Улучшение ¦¦ ¦реку Турья по улице Рачева ¦округа ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильного ¦¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 7800¦ 300¦ 3750¦ 3750¦сообщения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с железнодорожной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станцией ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Обустройство водопропуска ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 500¦ 500¦ -¦ -¦Обеспечение водног ¦у моста около машзавода ¦округа ¦Средства ¦ 500¦ 500¦ -¦ -¦баланса реки Турья ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Обустройство пешеходных ¦Администрация городского ¦Областной ¦ 1500¦ 1500¦ -¦ -¦Повышение ¦¦ ¦переходов, установка ¦округа ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦¦ ¦светофоров, создание ¦ ¦Местный бюджет ¦ 3600¦ 1200¦ 1200¦ 1200¦пешеходов ¦¦ ¦искусственных неровностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на дорожном полотне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦улиц Пролетарской, Мира, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Луначарского, Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 5, ¦ ¦ ¦ 74324¦ 45944¦ 14350¦ 14030¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 40900¦ 33400¦ 3750¦ 3750¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 32924¦ 12044¦ 10600¦ 10280¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦ -¦ -¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Предоставление микрокредитов ¦Администрация городского ¦Внебюджетные ¦ 600¦ 200¦ 200¦ 200¦Развитие малого ¦¦ ¦субъектам малого ¦округа ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса, создание ¦¦ ¦предпринимательства ¦ФПМП МО г. Карпинск ¦(реинвестиров.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих мест ¦¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ 900¦ 300¦ 300¦ 300¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Организация бизнес-инкубатора ¦ФПМП МО г. Карпинск ¦Областной ¦ 4500¦ 4500¦ -¦ -¦Развитие малого ¦¦ ¦на базе помещения ФПМП ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦¦ ¦МО г. Карпинск ¦ ¦Местный бюджет ¦ 900¦ 500¦ 300¦ 100¦ ¦¦ ¦(ул. Луначарского, 67) ¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ 800¦ 200¦ 300¦ 300¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Проведение ¦ФПМП МО г. Карпинск ¦Федеральный ¦ 34¦ 10¦ 12¦ 12¦Развитие малого ¦¦ ¦информационно-консультационных¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦¦ ¦курсов и семинаров ¦ ¦Областной ¦ 190¦ 190¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦для субъектов ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦малого предпринимательства, ¦ ¦Средства ¦ 265¦ 215¦ 25¦ 25¦ ¦¦ ¦предоставление информационных ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦баз данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 6, ¦ ¦ ¦ 8189¦ 6115¦ 1137¦ 937¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 34¦ 10¦ 12¦ 12¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 4690¦ 4690¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 900¦ 500¦ 300¦ 100¦ ¦¦ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ 600¦ 200¦ 200¦ 200¦ ¦¦ ¦(средства реинвестирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 1965¦ 715¦ 625¦ 625¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка программы жилищного¦Администрация городского ¦ - ¦ -¦ -¦ -¦ -¦Удовлетворение ¦¦ ¦строительства ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в жилье ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка документов ¦Отдел архитектуры ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация ¦¦ ¦территориального планирования:¦и градостроительства ¦местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Градостроительного ¦¦ ¦схема территориального ¦ ¦ ¦ 1050¦ -¦ -¦ 1050¦кодекса ¦¦ ¦планирования; ¦ ¦ ¦ ----¦ ¦ ¦ ----¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1050¦ ¦ ¦ 1050¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦генпланы поселков Кытлым, ¦ ¦ ¦ 450¦ -¦ -¦ 450¦ ¦¦ ¦Сосновка, Каквинские Печи, ¦ ¦ ¦ ----¦ ¦ ¦ ----¦ ¦¦ ¦Веселовка; ¦ ¦ ¦ 450¦ ¦ ¦ 450¦ ¦¦ ¦проекты поселковой черты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Кытлым, Сосновка, Каквинские ¦ ¦ ¦ 300¦ 300¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Печи, Веселовка; ¦ ¦ ¦ ----¦ ----¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦проект планировки территорий; ¦ ¦ ¦ 300¦ 300¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проект правил землепользования¦ ¦ ¦ 250¦ 250¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и застройки; ¦ ¦ ¦ ----¦ ----¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ 250¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проект межеваний территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство въездных знаков ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 250¦ 250¦ -¦ -¦Информация ¦¦ ¦(3 шт.) ¦округа ¦Средства ¦ 250¦ 250¦ -¦ -¦о наименовании ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенного пункта ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка проекта ¦Отдел архитектуры ¦Местный бюджет ¦ 800¦ 200¦ 300¦ 300¦Выполнение ¦¦ ¦благоустройства и застройки ¦и градостроительства ¦Средства ¦ 150¦ 50¦ 50¦ 50¦требований ¦¦ ¦кварталов ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генерального плана ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ликвидация ветхого ¦Администрация городского ¦Федеральный ¦ 10800¦ -¦ 5400¦ 5400¦Улучшение жилищных ¦¦ ¦и аварийного жилья ¦округа ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦¦ ¦и строительство нового жилья ¦ ¦Областной ¦ 25200¦ -¦ 12600¦ 12600¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 1500¦ 1500¦ -¦ -¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Формирование земельных ¦Комитет по управлению ¦Местный бюджет ¦ 500¦ 500¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦участков под строительство ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ввод индивидуального частного ¦Отдел архитектуры ¦Средства ¦ 1800¦ 600¦ 600¦ 600¦Удовлетворение ¦¦ ¦жилья общей площадью ¦и градостроительства ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦¦ ¦600 кв. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в жилье ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Завершение строительства ¦Ликвидационная комиссия ¦Федеральный ¦ 40291¦ -¦ 22000¦ 18291¦Обеспечение ¦¦ ¦коммунальной котельной разреза¦ОАО "Вахрушевуголь" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной резервны즦 ¦"Южный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топливом ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Восстановление жилого фонда ¦МУ "Управление ¦Местный бюджет ¦ 23040¦ 8870¦ 8760¦ 5410¦Улучшение жилищных ¦¦ ¦(ремонт кровли, систем ¦коммунального хозяйства" ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦¦ ¦отопления, сетей ¦(далее - МУ "УКХ") ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электроснабжения, дымовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦труб, фундаментов и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Капитальный ремонт жилых домов¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 9082¦ 2782¦ 3100¦ 3200¦Улучшение жилищных ¦¦ ¦по: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦¦ ¦улице Свердлова, 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦улице Попова, 6а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦улице Свердлова, 6а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт фасадов: ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 11600¦ 4000¦ 4000¦ 3600¦Обеспечение ¦¦ ¦2006 г. - ул. Мира, 42, 57, 59¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранности ¦¦ ¦2007 г. - ул. Мира, 44, 53, 55¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦¦ ¦2008 г. - ул. Мира, 38, 49, 51¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Замена ветхих тепловых сетей: ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 6700¦ 1700¦ 2250¦ 2750¦Улучшение ¦¦ ¦2006 год - 1,1 км ¦ ¦Средства ¦ 6700¦ 1700¦ 2250¦ 2750¦обеспечения теплом,¦¦ ¦2007 год - 1,4 км ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦¦ ¦2008 год - 1,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Замена ветхих сетей ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 3050¦ 900¦ 1000¦ 1150¦Улучшение качества ¦¦ ¦водопровода: ¦ ¦Средства ¦ 3050¦ 900¦ 1000¦ 1150¦питьевой воды ¦¦ ¦2006 год - 2,2 км ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2007 год - 2,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2008 год - 2,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство сетей ¦МУ "УКХ" ¦Областной ¦ 14000¦ -¦ 7000¦ 7000¦Обеспечение ¦¦ ¦водоснабжения Заречной части ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦¦ ¦города ¦ ¦Местный бюджет ¦ 6020¦ 2020¦ 2000¦ 2000¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство полигона твердых¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 8500¦ 2000¦ 3500¦ 3000¦Охрана ¦¦ ¦бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦¦ ¦(первый пусковой комплекс, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦биотермическая яма) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство городского ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 6000¦ 1000¦ 2000¦ 3000¦Улучшение условий ¦¦ ¦кладбища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захоронения ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка схемы ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 700¦ 700¦ -¦ -¦Развитие систем ¦¦ ¦теплоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепло- ¦¦ ¦электроснабжения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и электроснабжения ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Корректировка схемы санитарной¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 300¦ 300¦ -¦ -¦Упорядочение ¦¦ ¦очистки города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения площадоꦦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТБО в соответствии ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с требованиям ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦САНПиН ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство станции очистки ¦Ликвидационная комиссия ¦Федеральный ¦ 109774¦ 76840¦ 32934¦ -¦Обеспечение ¦¦ ¦питьевой воды ¦ОАО "Вахрушевуголь" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной ¦¦ ¦на Северо-Восточном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦¦ ¦водозаборном дренажном узле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Вынос сетей канализации ¦Ликвидационная комиссия ¦Федеральный ¦ 8537¦ -¦ 8537¦ -¦Обеспечение ¦¦ ¦с борта разреза ¦ОАО "Вахрушевуголь" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации сетей ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Вынос с борта разреза ЛЭП ¦Ликвидационная комиссия ¦Федеральный ¦ 16404¦ -¦ 16404¦ -¦Обеспечение ¦¦ ¦35 кВ и 6 кВ ¦ОАО "Вахрушевуголь" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации сетей ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство водонапорной ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 1000¦ 1000¦ -¦ -¦Обеспечение ¦¦ ¦башни в поселке Веселовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка программы уличного ¦Администрация городского ¦ - ¦ -¦ -¦ -¦ -¦Повышение ¦¦ ¦освещения ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещенности улиц ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в темное время ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суток ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 2400¦ 800¦ 800¦ 800¦Улучшение качества ¦¦ ¦6 трансформаторных подстанций ¦ ¦Средства ¦ 2400¦ 800¦ 800¦ 800¦предоставляемых ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство линии уличного ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 1100¦ 1100¦ -¦ -¦Повышение ¦¦ ¦освещения по улице Суворова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещенности улиц ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в темное время ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суток ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Восстановление уличного ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 2062¦ 2062¦ -¦ -¦Повышение ¦¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещенности улиц ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в темное время ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суток ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Расширение автостоянки ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 950¦ 950¦ -¦ -¦Улучшение ¦¦ ¦у здания администрации ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектурного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облика ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство подиума ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 800¦ -¦ 800¦ -¦Улучшение ¦¦ ¦с благоустройством прилегающей¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектурного ¦¦ ¦территории у здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облика ¦¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Установка контейнерных ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 1161¦ 378¦ 310¦ 473¦Улучшение качества ¦¦ ¦площадок и водоразборных ¦ ¦Средства ¦ 1140¦ 370¦ 300¦ 470¦услуг ¦¦ ¦колонок в частном секторе ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и на пос. Веселовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Обустройство площадки ¦ИП Зараменских И.Н., ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охрана окружающей ¦¦ ¦для мойки автотранспорта ¦ИП Гутаренко В.В. ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Обустройство площадки ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 500¦ 80¦ 420¦ -¦Соблюдение САНПиН ¦¦ ¦для выгула домашних животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Организация работ по изъятию ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 200¦ 200¦ -¦ -¦Предупреждение ¦¦ ¦бродячих и бездомных животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антропозонозных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 7, ¦ ¦ ¦ 332811¦ 115902¦ 139115¦ 77794¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 185806¦ 76840¦ 85275¦ 23691¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 41250¦ 550¦ 19600¦ 21100¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 90265¦ 33842¦ 29240¦ 27183¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 13540¦ 4020¦ 4350¦ 5170¦ ¦¦ ¦средства населения ¦ ¦ ¦ 1950¦ 650¦ 650¦ 650¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Внедрение частотно-управляемых¦ООО "Жилкомсервис" ¦Средства ¦ 1700¦ 700¦ 1000¦ -¦Повышение ¦¦ ¦электроприводов на сетях ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рентабельности ¦¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство теплотрассы ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 2140¦ 2140¦ -¦ -¦Экономия бюджетных ¦¦ ¦от ДЦИ к ЦГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Реконструкция теплопункта ¦ООО "Жилкомсервис" ¦Средства ¦ 826¦ 826¦ -¦ -¦Снижение потерь ¦¦ ¦в 151 квартале ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство (с разработкой ¦ООО "Жилкомсервис" ¦Средства ¦ 2500¦ -¦ 500¦ 2000¦Повышение ¦¦ ¦ПСД) блочной газовой котельной¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рентабельности ¦¦ ¦на очистных сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Замена бойлеров ГВС в жилых ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 366¦ 366¦ -¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Установка приборов ¦МУ "УКХ") ¦Местный бюджет ¦ 1500¦ 500¦ 500¦ 500¦ ¦¦ ¦общедомового учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электроэнергии в жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Подключение домов N 61, 63 ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 1100¦ 500¦ 600¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦по ул. Лесопильная к системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦¦ ¦центральной канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Установка теплосчетчиков ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 720¦ 240¦ 240¦ 240¦Экономия бюджетных ¦¦ ¦в школах N 2, 5, 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Замена электрических ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 950¦ 450¦ 500¦ -¦Экономия бюджетных ¦¦ ¦водонагревателей в ЦГБ ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦¦ ¦на водоводяные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Перевод ДООЦ на другой вид ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных ¦¦ ¦теплоносителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 8, ¦ ¦ ¦ 11802¦ 5722¦ 3340¦ 2740¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 6776¦ 4196¦ 1840¦ 740¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 5026¦ 1526¦ 1500¦ 2000¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 9. ГАЗИФИКАЦИЯ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Наружное газоснабжение ¦ЗАО "ГАЗЭКС" ¦Средства ¦ 7640¦ 2140¦ 2500¦ 3000¦Повышение уровня ¦¦ ¦кварталов N 245, 246, 119, 120¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Газификация кварталов N 238, ¦МУ "УКХ" ¦Областной ¦ 5300¦ 1300¦ 2000¦ 2000¦Повышение уровня ¦¦ ¦239, 240, 242, 243, 244 ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦¦ ¦(ул. Чернышевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуального ¦¦ ¦и Чайковского) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Наружное газоснабжение жилых ¦МУ "УКХ" ¦местный бюджет ¦ 3005¦ 3005¦ -¦ -¦Повышение уровня ¦¦ ¦домов в кварталах N 90, 91, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦¦ ¦94, 105, 35, 121, 122 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка ПСД газоснабжения ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 4565¦ 1565¦ 1500¦ 1500¦Повышение уровня ¦¦ ¦кварталов N 27, 28, 43, 40, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦¦ ¦42, 46, 48, 50, 52, 545, 60, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуального ¦¦ ¦242, 243, 84, 99, 100, 144, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦¦ ¦145, 222, 107 и детского сада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка ПСД строительства ¦ЗАО "ГАЗЭКС" ¦Средства ¦ 600¦ 600¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦газопровода от ул. Лесопильной¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦до ул. Советской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Газификация детского сада N 9 ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 700¦ 700¦ -¦ -¦Экономия бюджетных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Перевод детского сада N 2 ¦МУ "УКХ" ¦Местный бюджет ¦ 400¦ 400¦ -¦ -¦Экономия бюджетных ¦¦ ¦на индивидуальный источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Завершение газификации ¦Филиал Карпинского ¦Средства ¦ 300¦ 300¦ -¦ -¦Повышение уровня ¦¦ ¦хлебокомбината ¦хлебокомбината ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рентабельности ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Завершение газификации ¦ООО "Содружество", ¦Средства ¦ 700¦ 700¦ -¦ -¦Повышение уровня ¦¦ ¦ООО "Содружество", ¦ООО "Торговая база ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рентабельности ¦¦ ¦ООО "Торговая база "Туринка" ¦"Туринка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство газопровода ¦МУ "УКХ" ¦Областной ¦ 5000¦ -¦ -¦ 5000¦Снижение бюджетных ¦¦ ¦к поселку Сосновка ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 6500¦ -¦ 1500¦ 5000¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 9, ¦ ¦ ¦ 34710¦ 10710¦ 7500¦ 16500¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 10300¦ 1300¦ 2000¦ 7000¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 15170¦ 5670¦ 3000¦ 6500¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 9240¦ 3740¦ 2500¦ 3000¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Строительство школы ¦Администрация городского ¦Областной ¦ 95000¦ 15000¦ 40000¦ 40000¦Реализация прав ¦¦ ¦в поселке Кытлым ¦округа ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на образование ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Капитальный ремонт учреждений ¦Отдел образования ¦Областной ¦ 4000¦ 1000¦ 1500¦ 1500¦Сохранность ¦¦ ¦образования: ¦ ¦--------- ¦ ----¦ ----¦ ----¦ ----¦основных фондов ¦¦ ¦фасада школы N 6 ¦ ¦местный ¦ 4000¦ 1000¦ 1500¦ 1500¦ ¦¦ ¦школы N 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 7100¦ ¦ 5100¦ 2000¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦--------- ¦ ----¦ ----¦ ----¦ ----¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦местный ¦ 8100¦ 1000¦ 5100¦ 2000¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кровли школы N 2 ¦ ¦Местный бюджет ¦ 2000¦ 2000¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦кровли детского сада N 2 ¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦мастерских школы N 16 ¦ ¦ ¦ 450¦ 450¦ -¦ -¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Текущий ремонт учреждений ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 9900¦ 3500¦ 3100¦ 3300¦Сохранность ¦¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт сетей электроснабжения,¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 1500¦ 500¦ 500¦ 500¦Обеспечение ¦¦ ¦установка софитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт зданий и сооружений ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 3000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦Сохранность ¦¦ ¦детских оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦¦ ¦лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение школьного ¦Отдел образования ¦Областной ¦ 850¦ -¦ 850¦ -¦Реализация прав ¦¦ ¦автобуса; ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦¦ ¦изотермического транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на образование ¦¦ ¦и оборудования ¦ ¦Местный бюджет ¦ 420¦ 345¦ 50¦ 25¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение школьной мебели, ¦Отдел образования ¦Федеральный ¦ 900¦ 900¦ -¦ -¦Реализация прав ¦¦ ¦спортивного оборудования ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦¦ ¦и инвентаря ¦ ¦Областной ¦ 795¦ 295¦ 250¦ 250¦на образование ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 900¦ 300¦ 300¦ 300¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Компьютеризация ¦Отдел образования ¦Федеральный ¦ 440¦ 190¦ 150¦ 100¦Реализация прав ¦¦ ¦образовательного процесса: ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦¦ ¦приобретение компьютерной ¦ ¦Местный бюджет ¦ 350¦ 150¦ 100¦ 100¦на качественное ¦¦ ¦техники в УДО и ДОУ, замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦¦ ¦в ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Повышение квалификации ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 150¦ 50¦ 50¦ 50¦Реализация прав ¦¦ ¦руководящих и педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на качественное ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение развивающих ¦Отдел образования ¦Областной ¦ 450¦ 150¦ 150¦ 150¦Реализация прав ¦¦ ¦дидактических игр, игрушек ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦¦ ¦в ДОУ, учебно-методических ¦ ¦Местный бюджет ¦ 450¦ 150¦ 150¦ 150¦на качественное ¦¦ ¦пособий в ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Заключение соглашения ¦Отдел образования ¦Областной ¦ 400¦ 180¦ 100¦ 120¦Обеспечение кадрам覦 ¦на оказание единовременной ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помощи на обзаведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйством молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение жилья ¦Отдел образования ¦Областной ¦ 900¦ 300¦ 300¦ 300¦Удовлетворение ¦¦ ¦для детей-сирот ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности в жиль妦 ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 1520¦ 420¦ 500¦ 600¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение жилья ¦ ¦Местный бюджет ¦ 900¦ 300¦ 300¦ 300¦Удовлетворение ¦¦ ¦для работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности в жиль妦 ¦общеобразовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 10, ¦ ¦ ¦ 144975¦ 29680¦ 61050¦ 54245¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 1340¦ 1090¦ 150¦ 100¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 109495¦ 16925¦ 48250¦ 44320¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 34140¦ 11665¦ 12650¦ 9825¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт кровли поликлиники, ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 2100¦ 600¦ 1500¦ -¦Сохранность ¦¦ ¦главного корпуса больничного ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦¦ ¦городка, инфекционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт фасада главного корпуса¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 1800¦ -¦ -¦ 1800¦Сохранность ¦¦ ¦больничного городка, ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦¦ ¦инфекционного отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Замена внутренних и внешних ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 250¦ -¦ 250¦ -¦Обеспечение ¦¦ ¦сетей электроснабжения ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарной ¦¦ ¦главного корпуса больничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦¦ ¦городка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение эндоскопического ¦Центральная городская ¦Областной ¦ 250¦ 250¦ -¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦оборудования ¦больница ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦¦ ¦- гастрофиброскоп GIF N 30 ¦ ¦Местный бюджет ¦ 250¦ 250¦ -¦ -¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение двухштативных ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 200¦ 200¦ -¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦рентгеновских палатных ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦¦ ¦диагностических аппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение ¦Центральная городская ¦Средства ¦ 700¦ 700¦ -¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦видеоэндоскопического ¦больница ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Внедрение новой методики ¦Центральная городская ¦Средства ¦ 600¦ 500¦ 100¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦протезирования зубов ¦больница ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦¦ ¦(металлокерамика) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение автоклавного ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 370¦ 370¦ -¦ -¦Повышение качества ¦¦ ¦оборудования ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского питания ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение санитарного ¦Центральная городская ¦Областной ¦ 350¦ -¦ 100¦ 250¦Улучшение качества ¦¦ ¦автотранспорта ГАЗ 221721, ¦больница ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦¦ ¦2705 (для перевозки ¦ ¦Местный бюджет ¦ 630¦ 250¦ 150¦ 230¦обслуживания ¦¦ ¦покойников), УАЗ 3151, 39629 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение медицинского ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 1659¦ 543¦ 850¦ 266¦Улучшение качества ¦¦ ¦оборудования и средств ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦¦ ¦по уходу за больными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦¦ ¦(ингалятор, термостат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦концентратор кислорода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монитор, аквадистиллятор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кресло-коляска, кресло-стул, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кресло гинекологическое, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦умывальник передвижной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кровать 2-секционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дезкамера) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение оборудования ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 185¦ 25¦ 160¦ -¦Улучшение условий ¦¦ ¦для хозяйственных нужд ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда, соблюдение ¦¦ ¦(посудомоечная машина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норм санэпидрежима ¦¦ ¦стиральная машина) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение комплекса ¦Центральная городская ¦Областной ¦ 800¦ 800¦ -¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦оборудования для выхаживания ¦больница ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Замена лифта в родильном ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 1000¦ 1000¦ -¦ -¦Улучшение качества ¦¦ ¦отделении, восстановление ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦¦ ¦подъемника в стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Восстановление ограждения ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 1000¦ 500¦ 500¦ -¦Сохранность ¦¦ ¦больничного городка ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 11, ¦ ¦ ¦ 12144¦ 5988¦ 3610¦ 2546¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 1400¦ 1050¦ 100¦ 250¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 9444¦ 3738¦ 3410¦ 2296¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 1300¦ 1200¦ 100¦ -¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 12. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Оказание материальной помощи ¦Управление социальной ¦Местный бюджет ¦ 479¦ 159¦ 160¦ 160¦Улучшение ¦¦ ¦малообеспеченным гражданам ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦¦ ¦и общественным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня жизни ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Социальная защита материнства ¦Управление социальной ¦Местный бюджет ¦ 352¦ 112¦ 120¦ 120¦Улучшение ¦¦ ¦и детства, больных сахарным ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня жизни ¦¦ ¦диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Предоставление дотаций ¦Управление социальной ¦Местный бюджет ¦ 296¦ 96¦ 100¦ 100¦Улучшение ¦¦ ¦почетным гражданам города ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня жизни ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Проведение мероприятий, ¦Управление социальной ¦Местный бюджет ¦ 1335¦ 435¦ 450¦ 450¦ ¦¦ ¦посвященных Дню победы, ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дню пожилых людей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дню инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дню милосердия и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Предоставление дотации ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 320¦ 100¦ 100¦ 120¦Улучшение ¦¦ ¦отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦¦ ¦малообеспеченных граждан при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня жизни ¦¦ ¦оплате за питание детей в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 12, ¦ ¦ ¦ 2782¦ 902¦ 930¦ 950¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 2782¦ 902¦ 930¦ 950¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 13. КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Реставрация Введенского собора¦Комитет по культуре ¦Средства ¦ 1500¦ 500¦ 500¦ 500¦Сохранение ¦¦ ¦Иоанна Богослова, построенного¦и спорту ¦предприятий ¦ 300¦ 100¦ 100¦ 100¦культурного ¦¦ ¦в 1777 году ¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия края ¦¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт фасада и кровли здания ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 5829¦ 902¦ 2534¦ 2393¦Сохранность фондов ¦¦ ¦детской школы искусств, Дома ¦и спорту ¦Средства ¦ 31¦ 11¦ 10¦ 10¦учреждений культуры¦¦ ¦спорта, фасада детской ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦художественной школы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помещений городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦краеведческого музея, ГДК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городских библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт мягкой кровли ГДК ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 8700¦ 8700¦ -¦ -¦Сохранность фондов ¦¦ ¦ ¦и спорту ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Укрепление ¦Комитет по культуре ¦Областной ¦ 70¦ -¦ 35¦ 35¦Создание условий ¦¦ ¦материально-технической базы ¦и спорту ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для организации ¦¦ ¦учреждений культуры: ¦ ¦Местный бюджет ¦ 652¦ 100¦ 273¦ 279¦досуга жителей ¦¦ ¦приобретение музыкального ¦ ¦Средства ¦ 529¦ 201¦ 152¦ 176¦города ¦¦ ¦инструментария, световой ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппаратуры, костюмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для городского Дворца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобретение музейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экспонатов по ТЭПу; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобретение учебной программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по эстрадно-джазовому вокалу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦видеоаппаратуры для детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школы искусств; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобретение учебной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программы, инструментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и реквизитов для детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦художественной школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Компьютеризация учреждений ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 409¦ 135¦ 122¦ 152¦Преодоление ¦¦ ¦культуры: ¦и спорту ¦Средства ¦ 43¦ 3¦ 40¦ -¦технической ¦¦ ¦централизованной библиотечной ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсталости ¦¦ ¦системы, ГДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Проведение работ по созданию ¦Комитет по культуре ¦Областной ¦ 25¦ -¦ 25¦ -¦ ¦¦ ¦исторической экспозиции ¦и спорту ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Богословский Урал" ¦ ¦Средства ¦ 6¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦К 65-летию города Карпинска ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 3¦ 3¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦установка у здания музея бюста¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦академику А.П. Карпинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Выпуск литературного сборника ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 120¦ -¦ 120¦ -¦Экология духа ¦¦ ¦"Серебряный камень" и сборника¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и духовное ¦¦ ¦стихов И.А. Кокориной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрождение ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Переподготовка кадров ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 47¦ 17¦ 15¦ 15¦Реализация прав ¦¦ ¦учреждений культуры ¦и спорту ¦Средства ¦ 146¦ 48¦ 49¦ 49¦на качественное ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Восстановление детских ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 15¦ 5¦ 5¦ 5¦Создание условий ¦¦ ¦дворовых площадок и кортов ¦ ¦Средства ¦ 30¦ 10¦ 10¦ 10¦для организации ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга детей ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Укрепление ¦Отдел образования ¦Местный бюджет ¦ 120¦ 40¦ 40¦ 40¦Создание условий ¦¦ ¦материально-технической базы ¦Комитет по культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для организации ¦¦ ¦спортивных комплексов ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга жителей ¦¦ ¦"Импульс", "Шахматный клуб" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Восстановление корта ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 200¦ -¦ 200¦ -¦Создание условий ¦¦ ¦на стадионе ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для организации ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга жителей ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Текущий ремонт, устройство ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 200¦ 200¦ -¦ -¦Сохранность ¦¦ ¦приточно-вытяжной вентиляции, ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦¦ ¦замена водонагревателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в Доме спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение спортинвентаря ¦Комитет по культуре ¦Областной ¦ 180¦ 180¦ -¦ -¦Создание условий ¦¦ ¦и оборудования ¦и спорту ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для организации ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга жителей ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Капитальный ремонт трибун ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 3800¦ 1500¦ 1000¦ 1300¦Сохранность ¦¦ ¦стадиона "Труд" ¦и спорту ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 13, ¦ ¦ ¦ 22955¦ 12657¦ 5232¦ 5066¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 275¦ 180¦60 4309¦ 35¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 20095¦ 11602¦763 100¦ 4184¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 2285¦ 775¦ ¦ 747¦ ¦¦ ¦средства населения ¦ ¦ ¦ 300¦ 100¦ ¦ 100¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение и установка ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 440¦ 100¦ 260¦ 80¦Обеспечение ¦¦ ¦систем оповещения населения ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативного ¦¦ ¦на случай ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирования ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Разработка паспортов ¦Центральная городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание безопасных¦¦ ¦безопасности объектов ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий проживания ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Реконструкция двух ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 12000¦ 500¦ 5500¦ 6000¦Готовность к приему¦¦ ¦противорадиационных укрытий ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1500 граждан ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при возникновении ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Создание учебно-материальной ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 200¦ 50¦ 70¦ 80¦Повышение ¦¦ ¦базы УКП ¦округа ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦¦ ¦при ООО "Жилкомсервис" ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения населения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способам защиты ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение фильтрующих ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 600¦ 100¦ 300¦ 200¦Оснащение ¦¦ ¦противогазов ГП-7 в количестве¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ГО ¦¦ ¦800 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при проведении ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийно - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательных работ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Создание резерва финансовых ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 600¦ 50¦ 350¦ 200¦Организация ¦¦ ¦и материальных ресурсов ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и проведение работ ¦¦ ¦для ликвидации ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по предупреждению ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ликвидации ЧС ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Создание подвижных пунктов ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 1200¦ -¦ 600¦ 600¦Организация ¦¦ ¦управления ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивого ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Оснащение ЕДДС-01 средствами ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 450¦ -¦ 250¦ 200¦Обеспечение ¦¦ ¦связи и управления ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивой связи ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Проведение военно-полевых ¦Военный комиссариат ¦Местный бюджет ¦ 25¦ 8¦ 8¦ 9¦ ¦¦ ¦сборов допризывной молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Установка пожарной ¦Комитет по культуре ¦Местный бюджет ¦ 1539¦ 1013¦ 263¦ 263¦Создание безопасных¦¦ ¦сигнализации, тревожных кнопок¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦¦ ¦в учреждениях культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Установка автоматической ¦Отдел образования ¦Областной ¦ 2100¦ -¦ 1100¦ 1000¦Создание безопасных¦¦ ¦противопожарной сигнализации ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий воспитания ¦¦ ¦и системы оповещения ¦ ¦Местный бюджет ¦ 4600¦ 2500¦ 1100¦ 1000¦и обучения детей ¦¦ ¦в учреждениях образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Установка автоматической ¦Центральная городская ¦Местный бюджет ¦ 900¦ 300¦ 300¦ 300¦Создание безопасных¦¦ ¦противопожарной сигнализации ¦больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦¦ ¦и системы оповещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для оказания ¦¦ ¦в учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Выполнение мероприятий ¦Отдел образования ¦Областной ¦ 1000¦ -¦ 500¦ 500¦Создание безопасных¦¦ ¦по обеспечению безопасности ОУ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий воспитания ¦¦ ¦(тревожные кнопки, ограждения,¦ ¦Местный бюджет ¦ 2000¦ 1000¦ 500¦ 500¦и обучения детей ¦¦ ¦установка знаков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Проведение ¦ГОВД ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание безопасных¦¦ ¦оперативно-профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий проживания ¦¦ ¦отработок рынков, гостиницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общежитий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Ремонт и реконструкция здания ¦12 ОГПС ¦Местный бюджет ¦ 1298¦ 400¦ 432¦ 466¦Сохранность ¦¦ ¦пожарного депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Приобретение пожарной техники ¦12 ОГПС ¦Местный бюджет ¦ 5277¦ 408¦ 2341¦ 2528¦Оперативное ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирование ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на возникающие ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожары и ЧС ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Проведение организационных ¦12 ОГПС ¦Местный бюджет ¦ 130¦ 40¦ 43¦ 47¦Противопожарная ¦¦ ¦мероприятий по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактика ¦¦ ¦пожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 14, ¦ ¦ ¦ 34359¦ 6469¦ 13917¦ 13973¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 3100¦ -¦ 1600¦ 1500¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 31259¦ 6469¦ 12317¦ 12473¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ Глава 15. ПРОЧЕЕ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Оборудование нового помещения ¦Администрация городского ¦Местный бюджет ¦ 85¦ 85¦ -¦ -¦Создание условий ¦¦ ¦архивохранилища (ремонт, ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для обеспечения ¦¦ ¦приобретение и установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приема документов ¦¦ ¦архивных стеллажей, оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по личному составу ¦¦ ¦сигнализацией) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от ликвидирующихся ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Итого по главе 15, ¦ ¦ ¦ 85¦ 85¦ -¦ -¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 85¦ 85¦ -¦ -¦ ¦+---+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+-------------------+¦ ¦Всего по мероприятиям, ¦ ¦ ¦ 907544¦ 333644¦ 325119¦ 248781¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ 238918¦ 109740¦ 105375¦ 23803¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 215010¦ 59295¦ 76560¦ 79155¦ ¦¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 246840¦ 91713¦ 79596¦ 75531¦ ¦¦ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ 600¦ 200¦ 200¦ 200¦ ¦¦ ¦(реинвестиров.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средства предприятий ¦ ¦ ¦ 203926¦ 71946¦ 62638¦ 69342¦ ¦¦ ¦средства населения ¦ ¦ ¦ 2250¦ 750¦ 750¦ 750¦ ¦----+------------------------------+-------------------------+---------------+---------+-------+-------+---------+--------------------

Примечание. Объемы расходов за счет средств местного бюджета подлежат уточнению после утверждения бюджета на очередной год, за счет средств населения, предприятий, федерального и областного бюджетов — прогнозируемые объемы расходов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector