Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 02.12.2011 N 2377

Об утверждении муниципальной целевой программы Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы

Текст документа по состоянию на январь 2014 года

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала города Нижний Тагил, удовлетворения потребностей граждан города Нижний Тагил в услугах сферы культуры, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1474-ПП “Об утверждении областной целевой программы “Развитие культуры в Свердловской области” на 2011 – 2015 годы”, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу “Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы” (Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой политике Администрации города:

1) включить муниципальную целевую программу “Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы” (далее – Программа) в перечень муниципальных целевых программ социально-экономического развития города;

2) при формировании бюджета города на очередной финансовый год включать объемы финансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку финансирования муниципальных целевых программ.

3. Главному распорядителю бюджетных средств – управлению культуры Администрации города при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.

4. Опубликовать данное Постановление в газете “Горный край” и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам В.В. Погудина.

Промежуточные сроки контроля – 15 февраля 2013 – 2015 годов.

Срок контроля – 15 февраля 2016 года.

Глава города
В.П.ИСАЕВА

Приложение

Утверждена
Постановлением
Администрации города
от 2 декабря 2011 г. N 2377

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

---------------+-----------------------------------------------------------¦1. Название ¦Муниципальная целевая программа "Развитие культуры ¦¦Программы ¦в городе Нижний Тагил на 2012 - 2015 годы" ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦2. Основания ¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ ¦¦для разработки¦"Об общих принципах организации местного самоуправления ¦¦Программы ¦в Российской Федерации"; ¦¦ ¦Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-𠦦 ¦"О Концепции долгосрочного социально-экономического ¦¦ ¦развития Российской Федерации на период до 2020 года", ¦¦ ¦Закон Свердловской области от 22.07.1997 N 43-ОЗ ¦¦ ¦"О культурной деятельности на территории ¦¦ ¦Свердловской области"; ¦¦ ¦Постановление Правительства Свердловской области ¦¦ ¦от 11.10.2010 N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой ¦¦ ¦программы "Развитие культуры в Свердловской области" ¦¦ ¦на 2011 - 2015 годы"; ¦¦ ¦Постановление Главы города Нижний Тагил от 24.09.2007 ¦¦ ¦N 1100 "Об утверждении Концепции развития сферы культуры ¦¦ ¦в городе Нижний Тагил на 2007 - 2017 годы" ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦3. Заказчик ¦Администрация города Нижний Тагил ¦¦Программы ¦ ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦4. Разработчик¦муниципальное казенное учреждение ¦¦Программы ¦"Управление культуры Администрации города Нижний Тагил" ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦5. Исполнители¦- Управление культуры Администрации города; ¦¦Программы ¦- муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения¦¦ ¦культуры; ¦¦ ¦- муниципальные бюджетные образовательные учреждения ¦¦ ¦дополнительного образования детей; ¦¦ ¦- муниципальное казенное учреждение "Нижнетагильское ¦¦ ¦управление капитального строительства"; ¦¦ ¦- юридические и (или) физические лица, определенные ¦¦ ¦в соответствии с законодательством РФ о размещении заказо⦦ ¦на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ¦¦ ¦для муниципальных нужд ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦6. Цель ¦Расширение участия жителей в культурной жизни ¦¦Программы ¦города Нижний Тагил путем создания условий для их ¦¦ ¦творческой самореализации и доступа к культурным ценностям¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦7. Задачи ¦1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых¦¦Программы ¦в сфере культуры. ¦¦ ¦2. Создание условий для развития творческих способностей, ¦¦ ¦художественного образования и нравственного воспитания ¦¦ ¦детей и молодежи. ¦¦ ¦3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и ¦¦ ¦модернизация материально-технической базы учреждений ¦¦ ¦культуры. ¦¦ ¦4. Приобщение населения к историко-культурному наследию. ¦¦ ¦5. Содействие развитию народного промысла и ремесел ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦8. Сроки ¦2012 - 2015 годы ¦¦реализации ¦ ¦¦Программы ¦ ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦9. Объемы и ¦Общий объем финансовых средств, необходимых для реализаци覦источники ¦Программы составляет 667624,3 тыс. рублей, в том числе: ¦¦финансирования¦- федеральный бюджет - 3572 тыс. рублей; ¦¦ ¦- областной бюджет - 416100 тыс. рублей; ¦¦ ¦- местный бюджет - 234932,3 тыс. рублей; ¦¦ ¦- внебюджетные источники - 13020 тыс. рублей ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦10. Ожидаемые ¦1. Увеличение количества посетителей мероприятий ¦¦результаты ¦муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил ¦¦реализации ¦по отношению к уровню 2010 года не менее чем ¦¦Программы ¦на 4,8 процентов. ¦¦ ¦2. Рост доли мероприятий для детей, в том числе ¦¦ ¦направленных на формирование патриотизма, приобщение ¦¦ ¦к традициям народной культуры, на 1 процент. ¦¦ ¦3. Обеспечение охвата не менее чем 80 процентов жителей ¦¦ ¦сельских населенных пунктов услугами культурно-досуговых ¦¦ ¦учреждений в стационарной и внестационарной формах. ¦¦ ¦4. Обеспечение охвата населения, участвующего в работе ¦¦ ¦клубных формирований (любительских объединений и ¦¦ ¦творческих коллективов) на базе муниципальных учреждений ¦¦ ¦культуры, не менее 1 процента от общего количества жителе馦 ¦города. ¦¦ ¦5. Достижение уровня пополнения библиотечных фондов ¦¦ ¦муниципальных библиотек города до показателя ¦¦ ¦96 экземпляров на 1000 жителей. ¦¦ ¦6. Обеспечение подключения к сети Интернет не менее ¦¦ ¦83 процентов от общего количества муниципальных библиотек ¦¦ ¦города. ¦¦ ¦7. Введение информационных систем учета и ведения ¦¦ ¦каталогов в электронном виде в муниципальных музеях и ¦¦ ¦библиотеках. ¦¦ ¦8. Разработка и внедрение не менее 4 новых образовательных¦¦ ¦программ для учащихся детских школ искусств. ¦¦ ¦9. Увеличение доли учащихся - победителей и призеров ¦¦ ¦конкурсов, фестивалей, выставок различного статуса ¦¦ ¦до 15 процентов от общего количества учащихся детских шко릦 ¦искусств. ¦¦ ¦10. Увеличение роста числа посещений муниципальных музеев ¦¦ ¦до 195 тысяч человек в год. ¦¦ ¦11. Создание Центра народных промыслов и ремесел. ¦¦ ¦12. Проведение ремонтно-реставрационных работ не менее че즦 ¦на 10 объектах монументального искусства ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦11. Система ¦Текущий контроль: ¦¦контроля ¦- представление исполнителями Программы - получателями ¦¦за исполнением¦бюджетных средств информации о финансировании Программы ¦¦Программы ¦в Управление культуры Администрации города - ¦¦ ¦до 10 числа месяца квартала, следующего за отчетным; ¦¦ ¦- представление Управлением культуры Администрации города ¦¦ ¦информации о финансировании Программы в управление ¦¦ ¦по экономике и ценовой политике Администрации города - ¦¦ ¦до 25 числа месяца квартала, следующего за отчетным; ¦¦ ¦- совещание по вопросу о ходе реализации Программы ¦¦ ¦в Управлении культуры Администрации города - ¦¦ ¦1 раз в полгода. ¦¦ ¦Промежуточный контроль: ¦¦ ¦- координационное совещание о ходе реализации Программы ¦¦ ¦при заместителе Главы Администрации города по социальным ¦¦ ¦вопросам - один раз в год; ¦¦ ¦- представление информации об эффективности реализации ¦¦ ¦Программы в управление по экономике и ценовой политике ¦¦ ¦Администрации города - до 15 февраля 2013 - 2016 годов; ¦¦ ¦- представление информации о ходе реализации Программы ¦¦ ¦в отдел по делопроизводству организационного управления ¦¦ ¦Администрации города - до 15 февраля 2013 - 2015 годов. ¦¦ ¦Итоговый контроль: ¦¦ ¦- отчет об итогах реализации Программы на заседании ¦¦ ¦коллегии при Главе города - февраль 2016 года ¦+--------------+----------------------------------------------------------+¦12. Сокращения¦ДК "Юбилейный" - муниципальное бюджетное учреждение ¦¦ ¦"Дворец культуры "Юбилейный"; ¦¦ ¦ДНК - муниципальное бюджетное учреждение ¦¦ ¦"Дворец национальных культур"; ¦¦ ¦ДЦ "Урал" - муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Досуговый центр "Урал"; ¦¦ ¦КВДЦ - муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Киновидеодосуговый центр "Красногвардеец"; ¦¦ ¦МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры; ¦¦ ¦МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное ¦¦ ¦учреждение дополнительного образования детей; ¦¦ ¦МТ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Молодежный театр"; ¦¦ ¦Музей - заповедник - Муниципальное казенное учреждение ¦¦ ¦культуры "Нижнетагильский музей-заповедник ¦¦ ¦"Горнозаводской Урал"; ¦¦ ¦НДТ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Нижнетагильский драматический теат𠦦 ¦имени Д.Н. Мамина-Сибиряка"; ¦¦ ¦НТМИИ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Нижнетагильский музей изобразительных искусств"; ¦¦ ¦Парк - Муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Нижнетагильский парк культуры и отдыха ¦¦ ¦имени А.П. Бондина"; ¦¦ ¦Театр кукол - Муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Нижнетагильский театр кукол"; ¦¦ ¦ОК - муниципальное казенное учреждение ¦¦ ¦"Управление культуры Администрации города Нижний Тагил"; ¦¦ ¦Филармония - муниципальное учреждение культуры ¦¦ ¦"Нижнетагильская филармония"; ¦¦ ¦ЦГБ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры ¦¦ ¦"Центральная городская библиотека"; ¦¦ ¦Организации, выбранные по итогам торгов - юридические и ¦¦ ¦(или) физические лица, определенные в соответствии ¦¦ ¦с законодательством РФ о размещении заказов на поставку ¦¦ ¦товаров, выполнение работ, оказание услуг ¦¦ ¦для муниципальных нужд ¦---------------+-----------------------------------------------------------

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной и муниципальной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение на всех уровнях власти. Политика в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социально-экономической политикой.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры, культурно-досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса государства. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система дополнительного художественно-эстетического воспитания детей и подростков.

Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего экономику знаний, принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом культурных потребностей общества и беспрерывным поиском эффективных форм их реализации.

Вместе с тем, современное состояние культуры города Нижний Тагил, имеющую яркую историю и богатые традиции, характеризуется недостаточной ориентированностью на инновационность. Являясь частью социальной системы города, культура острее остальных ее субъектов переживает период трансформации привычных устоев и процессы экономического кризиса XXI века.

Приобщиться к информационно-культурному потенциалу общества жителям позволяют общедоступные библиотеки. В городе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. С целью повышения эффективности работы библиотечной сети в городе Нижний Тагил в 2010 году была проведена реорганизация муниципального учреждения культуры “Центральная городская библиотека” путем присоединения муниципального учреждения культуры “Центральная городская детская библиотека”.

В настоящее время в состав учреждения входит 23 филиала, 5 из которых располагаются в сельских населенных пунктах. Повысить качество услуг и более рационально использовать имеющиеся ресурсы позволит переход на внестационарное библиотечное обслуживание жителей сельских территорий.

Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является сокращение и моральное старение библиотечных фондов, сокращение наименований выписываемых периодических изданий по экономике, политике, праву, поскольку не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. Сокращение фондов составляет в среднем 4,5% в год от общего библиотечного фонда, поскольку, несмотря на ежегодное увеличение бюджетных ассигнований, библиотеки получают недостаточное количество денежных средств на комплектование книжными и периодическими изданиями.

К настоящему времени на уровне муниципальной власти сформировалось определенное понимание, что информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения населения современными библиотечными услугами. Библиотека предоставляет электронный доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, электронным базам данных. По состоянию на конец 2010 года компьютеризировано 60% и подключены к сети Интернет 20% муниципальных библиотек города.

В соответствии с запросами пользователей преобладающие в настоящий период однотипные массовые библиотеки необходимо преобразовать в информационные и культурно-просветительские центры с разнообразными направлениями деятельности. Один из таких центров откроется в Гальяно-Горбуновском массиве: “Семейный информационно-досуговый центр” Центральной городской библиотеки. В связи с этим событием повысится уровень шаговой доступности для жителей микрорайона.

Сеть учреждений дополнительного образования детей, состоящая из 4 музыкальных школ, 4 школ искусств и 2 художественных школ, осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. Доля охвата детей в возрасте от 6 до 16 лет, обучающихся в детских школах искусств города, составляет 10% (3151 человек) от общего количества данной категории детей.

Несмотря на то, что система художественного образования в городе достаточно развита и находится на высоком уровне по отношению к другим территориям области, наблюдается неравномерный уровень обеспеченности населения города услугами учреждений дополнительного образования.

Основными проблемами развития образовательной системы отрасли культуры является устаревшая материально-техническая база и ограниченность площадей, занимаемых школами искусств. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

В настоящее время в образовательных учреждениях культуры и искусств накопились проблемы комплектации педагогическими кадрами: не хватает преподавателей по новым специальностям в области современного искусства, медиатехнологий.

Одна из приоритетных задач школ искусств – разнообразие направлений образовательной деятельности, расширение спектра образовательных услуг. В связи с этим необходимо пересмотреть содержание деятельности школ искусств в соответствии с потребностями жителей города и учетом профориентации учащихся. Одним из способов решения названных задач могло бы стать открытие профильной школы искусств.

Гордостью города по праву можно назвать муниципальные музеи: Нижнетагильский музей-заповедник “Горнозаводской Урал” и “Нижнетагильский музей изобразительных искусств”. В настоящее время в состав музея-заповедника входят восемь структурных подразделений, расположенных в Нижнем Тагиле и за его пределами, в том числе Нижнетагильский историко-краеведческий музей, Музей природы и охраны окружающей среды, Музей быта и ремесел горнозаводского населения (Господский дом), Музей истории подносного промысла (Дом Худояровых), Музей-завод истории развития техники черной металлургии, Историко-технический музей (Дом Черепановых), Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (поселок Висим).

Коллекции тагильских музеев насчитывают около 480000 уникальных экспонатов. Музеи используют разные возможности для пополнения фондов – при существующем финансовом дефиците важной составной частью музейной деятельности в области собирания является увеличение коллекции за счет поступлений из музейного фонда Министерства культуры РФ, а также получение в дар произведений от художников и их наследников, жителей города и организаций. Однако помещения музеев плохо приспособлены для хранения фондов и не имеют требуемого количества выставочных площадей. Состояние зданий и устаревшее музейное оборудование не позволяют эффективно использовать существующие площади, в том числе фондохранилищ. Целый ряд объектов муниципальных музеев не оборудован современными эффективными средствами охраны и системами наблюдения.

В силу объективных причин значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и информационные системы.

Привлечь посетителей разного возраста, сделать экспозиции более наглядными и захватывающими – одна из задач, стоящая на сегодня перед музеями. Для решения этой задачи необходим постоянный поиск путей оптимизации системы управления и организации музейной работы.

Музейные сотрудники строят занятия, опираясь на принцип интерактивности посетителей в музейной среде, когда они активно принимают участие в мероприятии, включают в богатый спектр форм, методов приемов, видов деятельности и форм организации детей инновационные технологии, мультимедийные средства.

С целью дальнейшего развития инновационных проектов музеев необходимо определить такие приоритетные направления в информационном обслуживании, как:

– поддержание и расширение банков и баз данных по объектам культурного наследия, музейным коллекциям;

– представление культурных ценностей в печатных изданиях, кино- и видеопродукции;

– создание электронных выставок, виртуального музея;

– разработка и запись электронных каталогов;

– представительство и реклама инновационных проектов в компьютерных сетях.

Во всем мире оптимальной, научно-обоснованной формой сохранения и музейного использования памятников индустриального наследия является форма индустриально-ландшафтного парка, которая органична с окружающей средой и предусматривает создание музейно-парковых зон культурно-развлекательного отдыха, способствующего реализации музейного принципа “Познавая – отдыхай”. Как правило, музейные комплексы такого типа становятся не только местными достопримечательностями активно-познавательного отдыха, но и заметными центрами туризма. Наличие в городе уникальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города.

Одним из важных направлений муниципальной целевой программы “Развитие туризма в городе Нижний Тагил (2011 – 2014 годы)”, утвержденной Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.10.2010 N 2199, является реализация проекта “Создание индустриально-ландшафтного Демидов-парка в г. Нижний Тагил”. Первым этапом данного проекта предполагается создание Эко-индустриального парка “Старый демидовский завод”. Данный проект планируется как Всероссийский центр металлургических инноваций, использующий и демонстрирующий передовые процессы в металлургии и машиностроении XVIII – XXI веков. Сохранение, адаптация и использование выведенной из оборота бывшей производственной территории делают ее востребованной в структуре города, региона, России.

Нижний Тагил уникален тем, что обладает сильным потенциалом театрально-зрелищных учреждений. В нашем городе функционируют четыре муниципальных учреждения данного типа: Нижнетагильская филармония и три муниципальных театра: Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Нижнетагильский театр кукол и Молодежный театр. Каждое учреждение несет свою функциональную нагрузку, обеспечивая адресное удовлетворение потребностей различных слоев зрительской аудитории.

Ежегодно проходит около 500 спектаклей на сценах театров города, свыше 200 концертных программ филармонии, которые посещают более 150 тысяч зрителей. Театр кукол дает возможность детям получить первые впечатления о театре. Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка – центральная сценическая площадка города, в котором наряду со спектаклями проходят официальные городские мероприятия. Репертуар Молодежного театра разнообразен и рассчитан на зрителя разных возрастов и вкусов. Нижнетагильская муниципальная филармония со своими творческими коллективами – поистине уникальное явление для города. За время существования филармонии в Нижнем Тагиле состоялись тысячи концертов. Появилась возможность регулярных встреч с мастерами академического музыкального исполнительского искусства, лучшими образцами мирового музыкального наследия разных направлений. Филармонией ведется активная просветительская деятельность: со дня основания действует музыкальный лекторий для школьников и студентов города, большое внимание уделяется детскому творчеству, организации программ с участием детей, являющимися противовесом отрицательному влиянию массовой культуры на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

К сожалению, в городе отсутствует оснащенный современным оборудованием концертный зал, что препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов Нижнетагильской филармонии.

Исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необходимость модернизации сценического оборудования театрально-зрелищных учреждений, что напрямую влияет на качество филармонических концертов и театральных постановок.

Увеличению посещаемости театрально-зрелищных организаций препятствует отсутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, устаревшая система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов.

По-прежнему в числе приоритетных направлений деятельности остается организация досуга жителей города, которую осуществляют культурно-досуговые учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры в сфере организации досуга состоит из 4 культурно-досуговых учреждений (14 сетевых единиц):

– муниципальное бюджетное учреждение “Дворец культуры “Юбилейный”;

– муниципальное бюджетное учреждение “Дворец национальных культур”;

– муниципальное бюджетное учреждение культуры “Киновидеодосуговый центр “Красногвардеец”;

– муниципальное бюджетное учреждение культуры “Досуговый центр “Урал”, включающее в себя филиалы: клуб “Горняк”, клуб поселка Евстюниха, клуб поселка Черемшанка, Досуговый центр поселка Сухоложский, культурно-досуговый центр Всероссийского общества слепых, Дом народной культуры “Урал” клубы поселков Уралец, Висимо-Уткинск, села Серебрянка, села Ослянка, деревни Усть-Утка.

Ежегодно муниципальные культурно-досуговые учреждения проводят более 2 тысяч культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 300 тысяч человек. Из них 50% составляют мероприятия для детей. На платной основе проводятся около 30% от общего количества мероприятий.

В муниципальных учреждениях действует 177 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества и клубы по интересам), в которых занимается более 3500 человек. Коллективы любительского художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры действуют как на платной, так и на бесплатной основе. Учреждения в своей деятельности особое внимание уделяют решению социально значимых задач, затрагивающих интересы различных слоев населения, в том числе и социально-незащищенных категорий граждан. С целью повышения доступности необходимо совершенствовать систему льгот на посещение мероприятий учреждений и продолжать работу по организации доступности учреждений культуры для инвалидов и маломобильных граждан. Организация досуга подростков и молодежи направлена на адаптацию подрастающего поколения, отвлечения от вредного влияния улицы, воспитание патриотизма, здорового образа жизни.

В современных меняющихся обстоятельствах важно как сохранение традиций, так и поиск новых форм работы для удовлетворения потребностей и интересов горожан.

Все муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения культуры участвуют в реализации муниципальных целевых программ, межведомственных планов мероприятий, некоторые из них являются участниками федеральных и областных целевых программ. Многие учреждения принимают участие и становятся победителями различных грантов, объявляемых российскими организациями. Традиционно учреждения культуры организуют и проводят мероприятия, посвященные социально значимым и государственным праздникам, оказывают поддержку и содействуют развитию самобытных национальных культур и местных культурных традиций.

Нижний Тагил является местом традиционного бытования народного художественного промысла, основанного на производстве изделий из металла с декоративной росписью (тагильский поднос). Народные художественные промыслы – часть отечественной культуры, являющаяся одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества. Необходимо расширять формы поддержки за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В городе исторически сложились все условия для обучения традициям тагильских мастеров: действуют две художественных школы и две школы искусств, при дворцах культуры работают клубы по интересам и кружки декоративно-прикладного творчества. На сегодняшний день в городе отсутствует какая-либо общественная организация или ассоциация, объединяющая мастеров не только подносного промысла, но и других видов ремесел. Создание Центра народного творчества позволит объединить всех мастеров для более плодотворной деятельности.

Одним из основных ресурсов повышения качества предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями услуг данная Программа рассматривает модернизацию материально-технической базы, являющейся главной проблемой отрасли. Отсутствие транспортных средств не позволяет обеспечить системную организацию деятельности клубно-досуговых учреждений в отдаленных районах и сельских населенных пунктов.

Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина является любимейшим местом отдыха тагильчан. В парке расположено 28 аттракционов, из них 15 находится в муниципальной собственности. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходимо формирование комплексной программы развития учреждения с учетом содержания деятельности и работ по дальнейшему благоустройству территории.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной Конституцией и действующим законодательством обязанности создания условий органами местного самоуправления для предоставления услуг населению в сфере культуры. При этом решение указанных задач возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной Программы, координирующей деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Раздел 2. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” к вопросам местного значения в сфере “культура” относятся:

– организация предоставления дополнительного образования детям;

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

– создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

Анализ современного состояния сферы культуры города Нижний Тагил, отраженный в Разделе 1 данной Программы, позволяет сделать принципиально важные для управления сферой культуры выводы:

– в рамках современной городской политики культура рассматривается как одна из отраслей по оказанию услуг населению, вносящих, наряду со здравоохранением, социальной защитой, общественной безопасностью, общим образованием, физкультурой и спортом, общественным транспортом, молодежной политикой, определенный вклад в социальную и экономическую жизнь города, который заключается в содействии повышению качества городской среды и качества проживания в городе Нижний Тагил;

– в культуре, как и в других сферах, необходимо поддерживать процессы, способствующие общественной эффективности, доступности услуг и развитию ресурсов;

– результаты деятельности в сфере культуры необходимо оценивать с учетом конкретных числовых индикаторов, отраслевых нормативов и показателей.

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций города Нижний Тагил, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

Расширение участия жителей в культурной жизни города Нижний Тагил путем создания условий для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.

2. Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи.

3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

4. Приобщение населения к историко-культурному наследию.

5. Содействие развитию народного промысла и ремесел.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципальной целевой программы “Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы” являются средства местного, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.

Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 667624,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

----+---------------------+----------------------------------------¦ N ¦ Источники ¦Сроки исполнения, объем финансирования,¦¦п/п¦ финансирования ¦ тыс. рублей ¦¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦+---+---------------------+---------+---------+---------+---------+¦ 1.¦Федеральный бюджет ¦ 893,0 ¦ 893,0 ¦ 893,0 ¦ 893,0 ¦+---+---------------------+---------+---------+---------+---------+¦ 2.¦Областной бюджет ¦ 1350,0 ¦179350,0 ¦233150,0 ¦ 2250,0 ¦+---+---------------------+---------+---------+---------+---------+¦ 3.¦Местный бюджет ¦ 38667,0 ¦ 42861,7 ¦106087,3 ¦ 47316,3 ¦+---+---------------------+---------+---------+---------+---------+¦ 4.¦Внебюджетные средства¦ 850,0 ¦ 10880,0 ¦ 790,0 ¦ 500,0 ¦+---+---------------------+---------+---------+---------+---------+¦ 5.¦Всего по источникам ¦ 41760,0 ¦233984,7 ¦340920,3 ¦ 50959,3 ¦¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+---------------------+---------+---------+---------+----------

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период осуществления Программы, при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы могут вноситься в соответствующем порядке изменения в смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректироваться соответствующие разделы программы, уточняться план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на следующий финансовый год.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Общее руководство ходом реализации Программы, а также исполнение мероприятий осуществляется Управлением культуры Администрации города.

Исполнителями Программы являются: Управление культуры Администрации города, муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения культуры и муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей, а также юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Для комплексного решения целей и задач, координации работы в рамках реализации Программы, выработан порядок взаимодействия всех соисполнителей:

– направление совместной деятельности в рамках реализации Программы устанавливается ежегодными планами деятельности отрасли;

– система координационных действий включает в себя плановое проведение совещаний, конференций, круглых столов по текущим вопросам реализации Программы.

Раздел 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление культуры Администрации города. Исполнители Программы в установленном порядке отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств на реализацию программных мероприятий.

Текущий контроль:

– представление исполнителями Программы – получателями бюджетных средств информации о ходе реализации Программы и отчета об исполнении бюджетных средств в Управление культуры Администрации города – до 10 числа месяца квартала, следующего за отчетным;

– представление Управлением культуры Администрации города информации о финансировании Программы в управление по экономике и ценовой политике Администрации города – до 25 числа месяца квартала, следующего за отчетным;

– совещание по вопросу о ходе реализации Программы в Управление культуры Администрации города – 1 раз в квартал.

Промежуточный контроль:

– координационное совещание о ходе реализации Программы при заместителе Главы Администрации города по социальным вопросам – один раз в год;

– представление информации об эффективности Программы в управление по экономике и ценовой политике Администрации города – до 15 февраля 2013 – 2016 годов;

– представление информации о ходе реализации Программы в Управление по делопроизводству организационного управления Администрации города – до 15 февраля 2013 – 2015 годов.

Итоговый контроль:

– отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии при Главе города – февраль 2016 года.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения заказчиком и разработчиком Программы постоянного мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки степени достижения цели Программы в процессе решения поставленных задач.

Для количественной оценки эффективности Программы используется следующая система целевых индикаторов и показателей, позволяющая оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития отрасли “культура” и определить ее влияние на социально-экономическое развитие города:

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------¦ Показатели ¦ Базовый ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦¦ ¦показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ¦¦ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Посещаемость населением ¦ 590384 ¦599712 ¦606500 ¦611000 ¦618500 ¦¦мероприятий, проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениями культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Увеличение количества ¦ 81 ¦ 88 ¦ 91 ¦ 93 ¦ 96 ¦¦новых экземпляров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦библиотечного фонда МБУК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ЦГБ на 1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения, экземпляров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Доля библиотечных фондов¦ 8,2 ¦ 10,8 ¦ 12,3 ¦ 13,9 ¦ 15,7 ¦¦муниципальных библиотек,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦занесенных в электронный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦каталог, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Доля музейных фондов ¦ 80 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 100 ¦¦муниципальных музеев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦занесенных в электронный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦каталог, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Доля жителей сельских ¦ 63 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦¦населенных пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охваченных услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(в стационарной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦внестационарной формах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жителей сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населенных пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Доля муниципальных ¦ 16,7 ¦ 79 ¦ 79 ¦ 79 ¦ 83 ¦¦библиотек, подключенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦к сети Интернет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ Задача 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ¦¦ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Доля детей, посещающих ¦ 54 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 53 ¦ 54 ¦¦клубные формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждений, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦количества участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦клубных формирований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Доля учащихся - ¦ 13 ¦ 13,5 ¦ 14 ¦ 14,5 ¦ 15 ¦¦победителей и призеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конкурсов, фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выставок различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦статуса от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦количества учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦детских школ искусств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ Задача 3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ¦¦ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Увеличение ¦ 9976 ¦ 10000 ¦ 10020 ¦ 10050 ¦ 10080 ¦¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий, проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для детей, мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Количество объектов ¦ 4 ¦ 3 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 8 ¦¦муниципальных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в которых проводился ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦капитальный ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ Задача 4. ПРИОБЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Увеличение количества ¦ 191026 ¦192000 ¦193000 ¦194000 ¦195000 ¦¦посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных музеев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦ Задача 5. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА И РЕМЕСЕЛ ¦+------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+¦Создание Центра народных¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦¦промыслов и ремесел, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------

Реализация Программы позволит обеспечить:

– дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;

– повысить качество услуг учреждений культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения;

– патриотическое воспитание детей и молодежи.

К ожидаемым результатам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Увеличение количества посетителей мероприятий муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил по отношению к уровню 2010 года не менее чем на 4,8 процентов.

2. Рост доли мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, на 1 процент.

3. Обеспечение охвата не менее чем 80 процентов жителей сельских населенных пунктов услугами культурно-досуговых учреждений в стационарной и внестационарной формах.

4. Обеспечение охвата населения, участвующего в работе клубных формирований (любительских объединений и творческих коллективов) на базе муниципальных учреждений культуры, не менее 1 процента от общего количества жителей города.

5. Достижение уровня пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек города до показателя 96 экземпляров на 1000 жителей.

6. Обеспечение подключения к сети Интернет не менее 83 процентов от общего количества муниципальных библиотек города.

7. Введение информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде в муниципальных музеях и библиотеках.

8. Разработка и внедрение не менее 4 новых образовательных программ для учащихся детских школ искусств.

9. Увеличение доли учащихся – победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок различного статуса до 15 процентов от общего количества учащихся детских школ искусств.

10. Увеличение роста числа посещений муниципальных музеев до 195 тысяч человек в год.

11. Создание Центра народных промыслов и ремесел.

12. Проведение ремонтно-реставрационных работ не менее чем на 10 объектах монументального искусства.

Реализация мероприятий Программы призвана обеспечить создание благоприятных условий для расширения участия населения в культурной жизни города Нижний Тагил.

Социальный эффект реализации Программы носит отсроченный характер и проявляется в увеличении интеллектуального потенциала жителей города, изменении их ценностных ориентаций и норм поведения, сказывается на модернизации всего общества.

Формирование благоприятной культурной среды, создание которой и есть миссия учреждений культуры, влияет в итоге не только на общую социальную атмосферу, но и на экономическое развитие города. Высокая духовность тагильчан будет способствовать успешному решению стратегических задач и определять в значительной степени будущее Нижнего Тагила.

Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ (2012 – 2015 ГОДЫ)”

----+---------------------------+-----------------+-----------------------------------+--------+---------------------+------------------------¦ N ¦ Мероприятия, ¦ Исполнители ¦ Сроки исполнения, объемы ¦Объем ¦Основные виды товаров¦ Результат выполнения ¦¦п/п¦ источники финансирования ¦ мероприятия ¦ финансирования, тыс. рублей ¦финанси-¦и работ, приобретение¦ мероприятия ¦¦ ¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+рования ¦и выполнение которых ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2012 - ¦ необходимо ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 ¦ для осуществления ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 1 ¦Создание информационной ¦НТМИИ, ¦ 163 ¦ 124 ¦ 117 ¦ 63 ¦ 467 ¦Приобретение ¦Создание условий ¦¦ ¦базы музейных фондов ¦Музей-заповедник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных ¦на оказание услуг ¦¦ ¦для введения в Единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютеров, блоков ¦населению в электронно즦 ¦государственный каталог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦виде. Создание единого ¦¦ ¦Музейного фонда РФ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, принтеров, ¦музейного каталога РФ, ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жестких дисков ¦возможность ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для хранения ¦информационного обмена ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦между музеями и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокого качества ¦публикации музейных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Интернет-ресурсах, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМИ, научных изданиях 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.п. ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 2 ¦Приобретение специальных ¦НТМИИ ¦ 150 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ 750 ¦Приобретение ¦Создание условий ¦¦ ¦программ для создания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программного ¦для предоставления ¦¦ ¦комплексных систем учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦услуг населению ¦¦ ¦музейных коллекций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в электронном виде ¦¦ ¦библиотечных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦архивных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 3 ¦Комплектование ¦ЦГБ ¦ 5777 ¦ 6843 ¦ 6843 ¦ 6843 ¦ 26306 ¦Приобретение ¦Комплектование фондов ¦¦ ¦библиотечного фонда МУК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦различной тематико- ¦муниципальных библиотеꦦ ¦"ЦГБ", в том числе подписка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типологической ¦на различных видах ¦¦ ¦на периодические издания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦литературы, ¦носителей. Модернизация¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+в том числе ¦фондовой базы ¦¦ ¦- федеральный бюджет ¦ ¦ 893 ¦ 893 ¦ 893 ¦ 893 ¦ 3572 ¦на электронных ¦муниципальных ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+носителях, подписка ¦библиотек, создание ¦¦ ¦- областной бюджет ¦ ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 5400 ¦на периодические ¦условий для оказания ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+издания (газеты, ¦населению услуг в сфер妦 ¦- бюджет города ¦ ¦ 3434 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 16934 ¦журналы), с учетом ¦культуры ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+электронной подписки ¦ ¦¦ ¦- внебюджетные источники ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 400 ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 4 ¦Проведение конкурса ¦НДТ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 400 ¦Проведение конкурса ¦Увеличение количества ¦¦ ¦молодых артистов "АпАрте", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зрителей ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 5 ¦Приобретение системы ¦МТ, НДТ, ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦Приобретение и ¦Предоставление ¦¦ ¦электронной продажи билетов¦Театр кукол, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка системы ¦возможности ¦¦ ¦в театрально-зрелищных ¦Филармония, КВДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронной продажи ¦приобретения билетов ¦¦ ¦учреждениях, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦билетов ¦на спектакли, концерты,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦киносеансы через сеть ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 6 ¦Создание информационно- ¦ЦГБ ¦ 300 ¦ 1250 ¦ 810 ¦ 810 ¦ 3170 ¦Приобретение ¦Создание условий ¦¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютеров, ¦на оказание услуг ¦¦ ¦инфраструктуры ЦГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сканеров, сервера, ¦населению в электронно즦 ¦для перехода на оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принтеров, ¦виде. Создание ¦¦ ¦услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программного ¦электронного каталога ¦¦ ¦в электронном виде: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения, ¦муниципальных библиотек¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+подключение ¦города. Развитие ¦¦1) ¦приобретение ¦ ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 2000 ¦муниципальных ¦системы обмена ¦¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек города, ¦информацией с помощью ¦¦ ¦оборудования, бюджет города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата услуг связи ¦глобальных компьютерных¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+за предоставление ¦сетей ¦¦2) ¦приобретение программного ¦ ¦ 300 ¦ 250 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 950 ¦доступа к сети ¦ ¦¦ ¦обеспечения, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет 19 библиотек¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦3) ¦обслуживание доступа к сети¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 220 ¦ ¦ ¦¦ ¦Интернет в филиалах ЦГБ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 7 ¦Приобретение ¦ ¦ 0 ¦ 650 ¦ 650 ¦ 600 ¦ 1900 ¦ ¦¦ ¦автотранспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦1) ¦в Муниципальное казенное ¦Музей-заповедник ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 600 ¦Приобретение ¦Развитие ¦¦ ¦учреждение культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грузопассажирской ¦внестационарного ¦¦ ¦"Нижнетагильский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газели ¦музейного обслуживания ¦¦ ¦музей-заповедник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для транспортировки ¦ ¦¦ ¦"Горнозаводской Урал", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспонатов ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦2) ¦в Муниципальное бюджетное ¦ЦГБ ¦ ¦ 650 ¦ ¦ ¦ 650 ¦Приобретение ¦Внестационарное ¦¦ ¦учреждение культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грузопассажирской ¦библиотечное ¦¦ ¦"Центральная городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газели ¦обслуживание жителей ¦¦ ¦библиотека", бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских населенных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов и отдаленных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦3) ¦в Муниципальное бюджетное ¦ДЦ "Урал" ¦ ¦ ¦ 650 ¦ ¦ 650 ¦Приобретение ¦Внестационарное ¦¦ ¦учреждение культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирской газели ¦обслуживание жителей ¦¦ ¦"Досуговый центр "Урал", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских населенных ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов и отдаленных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦Итого финансирование по задаче 1, в том числе: ¦ 6490 ¦ 9767 ¦ 8820 ¦ 8416 ¦ 33493 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦федеральный бюджет ¦ 893 ¦ 893 ¦ 893 ¦ 893 ¦ 3572 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦областной бюджет ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 5400 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦бюджет города ¦ 4047 ¦ 7324 ¦ 6377 ¦ 5973 ¦ 23721 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦внебюджетные источники ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 800 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------------------------+¦Ожидаемые результаты: Повышение качества муниципальных услуг за счет внедрения новых информационных и организационных технологий. ¦¦Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Задача 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 1 ¦Составление ¦МБОУ ДОД, ¦ 0 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 850 ¦Подготовка ¦Улучшение условий ¦¦ ¦проектно-сметной ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦для организации ¦¦ ¦документации на капитальный¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦предоставления и ¦¦ ¦ремонт, бюджет города: ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ремонт зданий ¦развития ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+МБОУ ДОД ¦художественно- ¦¦1) ¦- ДШИ N 1 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦эстетического ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦образования детей ¦¦2) ¦- ДХШ N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦3) ¦- ДХШ N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦ 2 ¦Капитальный ремонт зданий и¦МБОУ ДОД, ¦ 0 ¦ 11396 ¦ 22011 ¦ 2488 ¦ 35895 ¦ ¦ ¦¦ ¦помещений, областной ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет, бюджет города: ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+по итогам торгов +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦1) ¦ДМШ N 1, в том числе: ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ 4236 ¦ ¦ 6036 ¦капитальный ремонт ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+кровли, оркестрового ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦класса ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 4236 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦2) ¦- ДМШ N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2080 ¦ 688 ¦ 2768 ¦капитальный ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровли и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентиляционной ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦3) ¦- ДШИ N 1 ¦ ¦ ¦ 819 ¦ ¦ ¦ 819 ¦капитальный ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровли ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦4) ¦- ДШИ N 2 ¦ ¦ ¦ 5490 ¦ 6062 ¦ ¦ 11552 ¦капитальный ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопительной и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентиляционной ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электромонтажные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтно-строительные¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦5) ¦ДШИ N 3, в том числе: ¦ ¦ ¦ 1239 ¦ 2080 ¦ 1620 ¦ 4939 ¦капитальный ремонт ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+сантехнической ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 900 ¦ 900 ¦системы, хорового и ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+концертного залов ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 1239 ¦ 2080 ¦ 720 ¦ 4039 ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦6) ¦- ДХШ N 1 ¦ ¦ ¦ 809 ¦ ¦ ¦ 809 ¦капитальный ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопительной системы ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦7) ¦- ДХШ N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1237 ¦ ¦ 1237 ¦капитальный ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровли и лестничных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршей ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦ 3 ¦Приобретение музыкальных ¦МБОУ ДОД ¦ ¦ 1050 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 3850 ¦Приобретение рояля, ¦ ¦¦ ¦инструментов, бюджет города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народных, духовых, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струнных инструментов¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+ ¦¦ 4 ¦Приобретение ¦МБОУ ДОД ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 1200 ¦Приобретение ¦ ¦¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мультимедийного ¦ ¦¦ ¦оборудования и мебели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, аудио- ¦ ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и видеоплееров, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стеллажей и др. ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 5 ¦Учреждение системы грантов ¦УК ¦ 0 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 900 ¦Выявление и адресная ¦Расширение сферы ¦¦ ¦для поощрения учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка творчески ¦влияния художественно- ¦¦ ¦МОУ ДОД, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей, ¦эстетического ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся в школах ¦образования ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 6 ¦Создание компьютерных ¦МБОУ ДОД ¦ 0 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 500 ¦Приобретение ¦Увеличение контингента ¦¦ ¦классов для освоения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютеров и ¦учащихся МБОУ ДОД путе즦 ¦художественной графики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программного ¦введения новых ¦¦ ¦бюджет города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦специальностей ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦1) ¦приобретение оборудования, ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ 240 ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦2) ¦приобретение программного ¦ ¦ ¦ 130 ¦ 130 ¦ ¦ 260 ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечения, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦Итого финансирование по задаче 2, в том числе: ¦ 300 ¦ 12307 ¦ 18245 ¦ 4608 ¦ 35460 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦областной бюджет ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 900 ¦ 1900 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦бюджет города ¦ 0 ¦ 11007 ¦ 17945 ¦ 3408 ¦ 32360 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦внебюджетные источники ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 1200 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------------------------+¦Ожидаемые результаты: Улучшение условий развития системы художественного образования детей в городе Нижний Тагил ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Задача 3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 1 ¦Ремонт здания ¦Музей-заповедник,¦17010,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 17010,0¦Проведение работ ¦Сохранение объекта ¦¦ ¦историко-краеведческого ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по гидроизоляции ¦культурного наследия, ¦¦ ¦музея, бывшая лаборатория и¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фундамента здания, ¦создание положительног ¦техническая библиотека ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт фасада, ¦имиджа города, создани妦 ¦(пр. Ленина, 1а), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановление ¦комфортных условий ¦¦ ¦бюджет города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лепного декора, ¦для размещения и ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+замена кровли и ¦обслуживания ¦¦1) ¦капитальный ремонт ¦ ¦ 2900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2900,0¦стропильной системы, ¦посетителей ¦¦ ¦фундамента, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦туристических групп ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+санузлов и теплоузла,¦ ¦¦2) ¦капитальный ремонт фасада, ¦ ¦ 7910,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 7910,0¦ремонт постамента и ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦макета паровоза ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦3) ¦капитальный ремонт кровли, ¦ ¦ 5320,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5320,0¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦4) ¦корректировка ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации, бюджет города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦5) ¦капитальный ремонт ¦Музей-заповедник,¦ 260,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 260,0¦Проведение работ ¦Сохранение объекта ¦¦ ¦постамента паровоза, ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по гидроизоляции ¦культурного наследия, ¦¦ ¦бюджет города ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фундамента здания, ¦создание положительного¦+---+---------------------------+по итогам торгов +--------+--------+--------+--------+--------+ремонт фасада, ¦имиджа города, создани妦6) ¦капитальный ремонт санузлов¦ ¦ 430,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 430,0¦восстановление ¦комфортных условий ¦¦ ¦и теплоузла, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лепного декора, ¦для размещения и ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+замена кровли и ¦обслуживания ¦¦7) ¦изготовление и установка ¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 40,0¦стропильной системы, ¦посетителей ¦¦ ¦навеса над главным входом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦туристических групп ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санузлов и теплоузла,¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт постамента и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦макета паровоза ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 2 ¦Ремонт помещений здания ¦Музей-заповедник,¦ ¦ 2500,0¦ 1749,3¦ 6750,3 ¦ 10999,6¦Проведение ремонта ¦Сохранение объекта ¦¦ ¦бывшего Управления ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фойе, санузлов, ¦культурного наследия, ¦¦ ¦горнозаводским округом ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставочных залов ¦создание положительног ¦Демидовых (пр. Ленина, 1), ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2-го этажа, ¦имиджа города, создани妦 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовка ¦комфортных условий ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦для размещения и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦обслуживания ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦посетителей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы, ¦туристических групп ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование фойе, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение работ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ремонту отопления,¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электромонтажные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы, установка и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранно-пожарной ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигнализации ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 3 ¦Создание стационарной ¦Музей-заповедник ¦ ¦ 150,0¦ 1200,0¦ 700,0 ¦ 2050,0¦Создание ¦Создание новой ¦¦ ¦экспозиции по истории края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественного ¦исторической экспозици覦 ¦до 1917 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта экспозиции, ¦с использованием ¦¦ ¦(Выставочные залы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦передовых эффектных ¦¦ ¦музея-заповедника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специального ¦демонстрационных ¦¦ ¦пр. Ленина, 1), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования: ¦технологий. Привлечени妦 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витрины, макеты, ¦посетителей в музей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светоустановки, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦звуковое ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мультимедиа- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демонстрационные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексы ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 4 ¦Подготовка проектно-сметной¦Музей-заповедник,¦ 3850,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 3850,0¦Подготовка ¦Обеспечение сохранност覦 ¦документации и ремонт ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦памятника ¦¦ ¦сторожевой башни на Лисьей ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦историко-культурного ¦¦ ¦горе, бюджет города ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦наследия, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутриотделочных ¦являющегося символом ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, замена кровли,¦города Нижний Тагил ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт фасада, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электромонтажные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранно-пожарная ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигнализации, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 5 ¦Создание экспозиции ¦Музей-заповедник,¦ 200,0 ¦ 1280,0¦ ¦ ¦ 1480,0¦Создание ¦Музеефикация ¦¦ ¦"Историческая обсерватория"¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественного ¦историко-архитектурног ¦на Лисьей горе, ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта экспозиции, ¦объекта, эффективная ¦¦ ¦бюджет города ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦экономическая ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специального ¦эксплуатация памятника ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования: ¦истории и культуры ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витрины, макеты, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светоустановки, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦звуковое ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мультимедиа- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демонстрационные ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексы ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(планетарий) ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 6 ¦Подготовка проектно-сметной¦ДК "Юбилейный", ¦ 0,0¦ 9513,0¦ 4000,0¦ 6000,0¦ 19513,0¦Подготовка ¦Улучшение условий ¦¦ ¦документации и капитальный ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦для организации ¦¦ ¦ремонт МБУ "ДК "Юбилейный",¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации и ¦культурно-досуговой ¦¦ ¦областной бюджет, бюджет ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ремонтов ¦деятельности ¦¦ ¦города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦1) ¦подготовка проектно-сметной¦ ¦ ¦ 254,0¦ ¦ ¦ 254,0¦ ¦ ¦¦ ¦документации на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всех помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(кроме зрительного зала), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦2) ¦капитальный ремонт здания ¦ ¦ ¦ 9259,0¦ 4000,0¦ 6000,0¦ 19259,0¦ ¦ ¦¦ ¦и помещений, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦ 5000,0¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 4259,0¦ 4000,0¦ 6000,0¦ 14259,0¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 7 ¦Подготовка проектно-сметной¦ДНК ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0¦Подготовка ¦Создание возможности ¦¦ ¦документации на второй ввод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦проведения работ ¦¦ ¦электросети и наружные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦по вводу электросети ¦¦ ¦электросети, внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 8 ¦Капитальный ремонт здания и¦ДНК, организации,¦ ¦ 3600,0¦ 5291,0¦ ¦ 8891,0¦ ¦Улучшение условий ¦¦ ¦помещений МБУ "Дворец ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для организации ¦¦ ¦национальных культур" ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговой ¦¦ ¦приобретение оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ 2000,0¦ 2800,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 1600,0¦ 2491,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 9 ¦Ремонт кровли и фасада ¦КВДЦ ¦ ¦ 80,0¦ 90,0¦ ¦ 170,0¦ ¦Улучшение условий ¦¦ ¦МБУК КВДЦ "Красногвардеец",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для организации ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговой ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦10 ¦Подготовка проектно-сметной¦КВДЦ, ¦ 20,0 ¦ 0,0¦ 200,0¦ 0,0 ¦ 220,0¦Подготовка ¦Улучшение условий ¦¦ ¦документации и ремонт ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦для организации ¦¦ ¦помещений МБУК КВДЦ ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации и ¦культурно-досуговой ¦¦ ¦"Красногвардеец": ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦деятельности ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦ ¦ 200,0¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 20,0¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦11 ¦Создание семейного ¦ЦГБ, организации,¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 9000,0¦Ремонт здания и ¦Улучшение условий ¦¦ ¦информационно-досугового ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений по адресу: ¦по организации ¦¦ ¦центра, бюджет города ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черноисточинское ¦информационно- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шоссе, 17 ¦библиотечного ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+обслуживания, ¦¦12 ¦Подготовка проектно-сметной¦ ¦ ¦ 500,0¦ 6000,0¦ ¦ 6500,0¦Проведение работ ¦обеспечивающего права ¦¦ ¦документации и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ремонту кровли ¦жителей Нижнего Тагила ¦¦ ¦ремонт центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на свободный доступ ¦¦ ¦детско-юношеской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к информации и ¦¦ ¦библиотеки, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобщение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к ценностям культуры ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦13 ¦Разработка проектно-сметной¦Филармония ¦ ¦ 400,0¦ 800,0¦ ¦ 1200,0¦Подготовка ¦Создание возможности ¦¦ ¦документации ремонта здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦проведения ремонта ¦¦ ¦Нижнетагильской филармонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦здания Нижнетагильской ¦¦ ¦по адресу ул. Циолковского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филармонии ¦¦ ¦2, корп. 3а, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 600,0¦ ¦ 800,0¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦ 400,0¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦14 ¦Проведение капитального ¦Филармония ¦ ¦ ¦ 12500,0¦12500,0 ¦ 25000,0¦ ¦Повышение качества ¦¦ ¦ремонта здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения концертов и ¦¦ ¦Нижнетагильской филармонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других мероприятий ¦¦ ¦по адресу: Циолковского, 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нижнетагильской ¦¦ ¦корп. 3а, бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филармонии ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦15 ¦Разработка проекта ¦Парк, ¦ 200,0 ¦ 100,0¦ ¦ ¦ 300,0¦Подготовка проекта ¦Создание возможности ¦¦ ¦реконструкции и ¦организация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции парка ¦проведения ¦¦ ¦благоустройства парка, ¦выбранная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции и ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства парка ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦16 ¦Подготовка проектно-сметной¦НДТ, ¦ ¦ 10958,7¦ ¦ ¦ 10958,7¦Подготовка исходно- ¦Повышение качества ¦¦ ¦документации по объекту: ¦МКУ "НТ УКС", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрешительной ¦проведения спектаклей ¦¦ ¦"Реконструкция МБУК ¦организация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации. ¦и других мероприятий ¦¦ ¦"Нижнетагильский ¦выбранная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектно-сметная ¦драматического театра ¦¦ ¦драматический театр ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документация ¦ ¦¦ ¦им. Д.Н. Мамина-Сибиряка", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по технологическому ¦ ¦¦ ¦по пр. Ленина, 33, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащению и ремонту ¦ ¦¦ ¦г. Н. Тагил. Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сцены. Прохождение ¦ ¦¦ ¦и инженерное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦¦ ¦сцены и зрительной части", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы проектной ¦ ¦¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации. ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+Проверка ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 958,7¦ ¦ ¦ 958,7¦достоверности ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+определения сметной ¦ ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ ¦ ¦ 10000,0¦стоимости объекта. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инженерные изыскания ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦17 ¦Приобретение комплекса ¦НДТ, организации,¦ ¦ ¦ 15000,0¦ ¦ 15000,0¦Приобретение ¦Повышение качества ¦¦ ¦технологического оснащения ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦проведения спектаклей 覦 ¦сцены Нижнетагильского ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического ¦других мероприятий ¦¦ ¦драматического театра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования сцены ¦драматического театра ¦¦ ¦им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦18 ¦Реконструкция МБУК ¦НДТ, организации,¦ ¦175000,0¦250000,0¦ ¦425000,0¦Выполнение ¦Повышение качества ¦¦ ¦"Нижнетагильский ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительно-монтажных¦проведения спектаклей ¦¦ ¦драматический театр ¦по итогам торгов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, приобретение ¦и других мероприятий ¦¦ ¦им. Д.Н. Мамина-Сибиряка", ¦МКУ "НТ УКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, прочие ¦драматического театра ¦¦ ¦по пр. Ленина, 33, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты, в том числе ¦ ¦¦ ¦г. Н. Тагил. Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаризационно- ¦ ¦¦ ¦и инженерное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технические работы, ¦ ¦¦ ¦сцены и зрительной части, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно- ¦ ¦¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологические ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+обследования ¦ ¦¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦170000,0¦229000,0¦ ¦399000,0¦ ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 5000,0¦ 21000,0¦ ¦ 26000,0¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦19 ¦Подготовка проектно-сметной¦Театр кукол, ¦ 100,0¦ 770,0¦ ¦ ¦ 870,0¦Подготовка ¦Повышение качества ¦¦ ¦документации ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦проведения спектаклей ¦¦ ¦на реконструкцию и ремонт ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦и других мероприятий ¦¦ ¦зрительного зала, сцены, ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реконструкцию ¦театра кукол ¦¦ ¦сценического оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ремонт ¦ ¦¦ ¦и инженерного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зрительного зала, ¦ ¦¦ ¦сцены и зрительской части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сцены, сценического ¦ ¦¦ ¦МБУК "Нижнетагильский театр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦¦ ¦кукол" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерного ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+обеспечения сцены ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ 770,0¦ ¦ ¦ ¦и зрительской части ¦ ¦¦ +---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+Нижнетагильского ¦ ¦¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦театра кукол ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦20 ¦Капитальный ремонт зала ¦НТМИИ, ¦ ¦ 4940,0¦ ¦ ¦ 4940,0¦Проведение ремонтных ¦Создание условий ¦¦ ¦"Искусство XX века", ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ зала ¦для размещения ¦¦ ¦бюджет города ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспозиций произведени馦 ¦ ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦XX века из фондов музея¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦21 ¦Подготовка проектно-сметной¦ДЦ "Урал", ¦ ¦ 200,0¦ 200,0¦ ¦ 400,0¦Подготовка ¦Создание возможности ¦¦ ¦документации на капитальный¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦проведения капитальног ¦ремонт Домов культуры ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ремонта зданий Домов ¦¦ ¦п. Черемшанка, ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦¦ ¦п. Евстюниха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦п. Покровское - 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Горняк", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Культурно-реабилитационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центра инвалидов по зрению,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦22 ¦Капитальный ремонт Домов ¦ДЦ "Урал", ¦ ¦ ¦ 15000,0¦10000,0 ¦ 25000,0¦Проведение ¦Улучшение условий ¦¦ ¦культуры п. Черемшанка, ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦для организации ¦¦ ¦п. Евстюниха, ¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданий Домов культуры¦культурно-досуговой ¦¦ ¦п. Покровское - 1, ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦¦ ¦"Горняк", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Культурно-реабилитационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центра инвалидов по зрению,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦Итого финансирование по задаче 3, в том числе: ¦30410,0 ¦209991,7¦312030,3¦35950,3 ¦588382,3¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦областной бюджет ¦ 0,0 ¦177000,0¦231800,0¦ 0,0 ¦408800,0¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦бюджет города ¦30060,0 ¦ 22611,7¦ 79940,3¦35950,3 ¦168562,3¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦внебюджетные источники ¦ 350,0 ¦ 10380,0¦ 290,0¦ 0,0 ¦ 11020,0¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------------------------+¦Ожидаемые результаты: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества посетителей ¦¦муниципальных учреждений культуры ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Задача 4. ПРИОБЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 1 ¦Ремонт объектов ¦НТМИИ, ¦ 4560 ¦ 1919 ¦ 1825 ¦ 1985 ¦ 10289 ¦Проведение ремонтно- ¦Улучшение состояния ¦¦ ¦монументального искусства, ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановительных ¦памятников - объектов ¦¦ ¦находящихся в муниципальной¦выбранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ объектов ¦монументального ¦¦ ¦собственности, бюджет ¦по итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монументального ¦искусства ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦1) ¦Ремонт объектов Аллеи Славы¦ ¦ 4327 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 4342 ¦ ¦ ¦¦ ¦(три объекта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦горизонтальная стела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с надписью "1941 - 1945", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вертикальная стела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с вечным огнем, памятник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рабочему и танкисту), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦2) ¦Ремонт памятника ¦ ¦ 233 ¦ ¦ ¦ ¦ 233 ¦ ¦ ¦¦ ¦воинам-интернационалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Афганец", бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦3) ¦Памятник красногвардейцам ¦ ¦ ¦ 919 ¦ ¦ ¦ 919 ¦ ¦ ¦¦ ¦1918 года в п. Горбуново, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦4) ¦Памятник Первым ¦ ¦ ¦ ¦ 182 ¦ ¦ 182 ¦ ¦ ¦¦ ¦комсомольцам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Нижнего Тагила, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦5) ¦Памятник Дзержинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ ¦¦ ¦на пр. Вагоностроителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦6) ¦Памятник воинам, погибшим ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 300 ¦ ¦ ¦¦ ¦в годы ВОВ, п. Уралец, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦7) ¦Скульптура "Воин", ¦ ¦ ¦ 900 ¦ 1543 ¦ 1500 ¦ 3943 ¦ ¦ ¦¦ ¦п. Висимо-Уткинск, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦¦8) ¦Памятник павшим в годы ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦¦ ¦п. Серебрянка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 2 ¦Пополнение фондов ¦НТМИИ, ¦текущее ¦текущее ¦текущее ¦текущее ¦ 0 ¦Приобретение ¦Расширение возможносте馦 ¦муниципальных музеев, ¦музей-заповедник ¦финанси-¦финанси-¦финанси-¦финанси-¦ ¦музейных предметов ¦для оказания услуг ¦¦ ¦бюджет города ¦ ¦рование ¦рование ¦рование ¦рование ¦ ¦для пополнения ¦населению ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейных коллекций ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 3 ¦Реализация выставочного ¦НТМИИ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦Организация и ¦Увеличение посетителей ¦¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение выставки ¦музея ¦¦ ¦"Графика из коллекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Русского музея" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(В.А. Серов; Врубель и др.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦Итого финансирование по задаче 4 из бюджета ¦ 4560,0 ¦ 1919,0¦ 1825,0¦ 1985,0 ¦ 10289,0¦ ¦¦города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------------------------+¦Ожидаемые результаты: Увеличение посетителей муниципальных музеев. Улучшение состояния объектов монументального искусства ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Задача 5. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА И РЕМЕСЕЛ ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦ 1 ¦Создание Центра народных ¦ДЦ "Урал" ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦Создание структурного¦Улучшение условий ¦¦ ¦промыслов и ремесел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения ¦для творческой ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досугового ¦реализации мастеров ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦народного творчества ¦+---+---------------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------------+¦Ожидаемые результаты: Создание Центра народных промыслов и ремесел для творческой реализации мастеров народного творчества ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------------------------------+¦ВСЕГО финансирование, в том числе: ¦41760,0 ¦233984,7¦340920,3¦50959,3 ¦667624,3¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦федеральный бюджет ¦ 893,0 ¦ 893,0¦ 893,0¦ 893,0 ¦ 3572,0¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦областной бюджет ¦ 1350,0 ¦179350,0¦233150,0¦ 2250,0 ¦416100,0¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦бюджет города ¦38667,0 ¦ 42861,7¦106087,3¦47316,3 ¦234932,3¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦¦внебюджетные источники ¦ 850,0 ¦ 10880,0¦ 790,0¦ 500,0 ¦ 13020,0¦ ¦--------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------------------------------------

Adblock
detector